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收到重庆总部转给本公司报销给员工代付电费款 借银行存款300 贷其他应付款总部300 报销给员工 借其他应收款员工300 贷银行存款300 对吗?老师,分录写的好的老师回答下

2023-07-12 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-12 11:39

对的,分录就是这样子做。

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快账用户9714 追问 2023-07-12 12:02

不对吧?300交给哪个公司了也得写出来吧?

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齐红老师 解答 2023-07-12 13:54

啊,二级科目你自己定啊,你也可以在摘要上面写清楚。

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快账用户9714 追问 2023-07-12 15:02

这分录不行的

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:07

你把这个应付跟应收对冲一下就好了。

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快账用户9714 追问 2023-07-12 15:18

要转销售费用的

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齐红老师 解答 2023-07-12 15:19

其实这个你们只是代收代付而已,不应该算作你们的费用。

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对的,分录就是这样子做。
2023-07-12
同学你好 对的 是这样的
2023-07-12
您好,是的,就是你说的这样的
2023-06-06
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
同学你好 对的 是这样做的
2021-10-06
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