你好,技术合同的印花税,不需要计提。分录是 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款

请问,技术服务合同需要交印花税吗?提供的是写报告的服务。
iso企业资质认证是技术服务合同吗?然后技术服务合同,租赁合同,销售合同,采购合同对应的印花税税目是什么,现在做印花税核定需要区分
技术合同的印花税账务处理怎么做?需要计提吗?
研发服务合同的印花税账务处理怎么做?需要计提吗?现在减半征收怎么做会计分录呢
请问关联企业间的借款合同需要缴纳印花税吗?技术合同如果发票开的是信息技术服务,这样需要缴纳印花税吗?
朴老师,员工申请了备用金,一般多长时间就必须要拿发票回来报销,如果不拿发票回来报销,多长时间要把钱还给公司?像备用金该如何管理才能清晰?我公司就有很多打给员工的上一次还没有还回来、没拿发票回来,又给员工打一笔钱,弄的很乱。
老师请教下,建材砂浆的增值税负是多少哈
朴老师,员工宿舍打给房东个人私户的没有发票怎么做账?借:管理费用,然后纳税调增?但是当时(25年2月)打给房东个人时没有代扣代缴个人所得税行吗?
老师:建筑行业经常有挂靠项目,财务上是怎么处理的?
老师您好,填写火炬报表的时候应该注意哪些问题,以前没有填写过
朴老师,a公司和b公司是关联公司,而且两个都是电商公司。a公司从公户把钱打到a公司员工小王私户,小王把钱从自己的私户直接充值到b公司线上店铺评价有礼和推广账户。b公司消耗了300的推广费和评价有礼,线上店铺给b公司开出来发票,b公司借:销售费用300,贷,其他应付款-小王300。但这个往来要怎样才能平呢?
主体 佛山市禅城区维涵电子商务服务中心 Q1预估收入金额合计(元) 410,881 退款金额合计(元) 5,480.67 推广费用发票金额: 86,565.72元
老师,我司法人是A,只有一个股东也是A,公司有住宅,出租给了法人,有没有什么风险?
已知问题: 1、我司厂房向村委租的,总面积6800平,总金额未税150144(对公付款),开票需另加8%,税费为12011.52(对公付款),实际票面是5%专票(即价税合计为157651.2),另3%开收据 2、我司6800平空闲约1000平,我司招租了一位租户,房租按综合计价,总金额未税25220(对公付款),开票需另加9%,税费为2269.8(老板个人收款),实际票面是9%专票(即价税合计为25220) 我想知道,以上两项我司应该收租客几个税点才不会亏,可以帮我列个电子表格,怎么计算的吗
朴老师,我公司是电商公司,刷单的钱没有发票,这怎么做账?
谢谢老师
现在印花税减免减半征收怎么做分录呢
你好,印花税减免减半征收,那减半之后的金额,做这个分录就是了 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
不用做减免的分录吗?就像增值税减免计入营业外收入
研发服务的合同,我看没有就选择了技术合同万分之三,会计分录怎么做呢
你好,是不需要这样处理的
借:税金及附加—印花税 12元,贷:银行存款12元, 写上减半后的金额是吧?比如正常缴纳24元减半后12元
你好,是的,是这样的
研发服务的合同,我看没有就选择了技术合同万分之三,会计分录怎么做呢?不用计提印花税,也不用做减免分录是吧?
你好,印花税分录都是这样啊 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。