你好,技术合同的印花税,不需要计提。分录是 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款

提供代理记账服务属于技术服务合同中的技术中介合同吗。 印花税的范围吗?
请问,技术服务合同需要交印花税吗?提供的是写报告的服务。
iso企业资质认证是技术服务合同吗?然后技术服务合同,租赁合同,销售合同,采购合同对应的印花税税目是什么,现在做印花税核定需要区分
技术合同的印花税账务处理怎么做?需要计提吗?
研发服务合同的印花税账务处理怎么做?需要计提吗?现在减半征收怎么做会计分录呢
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
谢谢老师
现在印花税减免减半征收怎么做分录呢
你好,印花税减免减半征收,那减半之后的金额,做这个分录就是了 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
不用做减免的分录吗?就像增值税减免计入营业外收入
研发服务的合同,我看没有就选择了技术合同万分之三,会计分录怎么做呢
你好,是不需要这样处理的
借:税金及附加—印花税 12元,贷:银行存款12元, 写上减半后的金额是吧?比如正常缴纳24元减半后12元
你好,是的,是这样的
研发服务的合同,我看没有就选择了技术合同万分之三,会计分录怎么做呢?不用计提印花税,也不用做减免分录是吧?
你好,印花税分录都是这样啊 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。