需要的借原材料应交税费,待认证 贷银行
您好,出口退税企业当月没有内销,只有外销。假设外销10万。购进原材料进项税额1万。已在当期勾选抵扣。我们退的就是这个进项税额。这样的话我们原材料的进项税额是计入应交税费-应交增值税-进项税额 对吗?然后核算退税的分录怎么做怎么结转?外销10万,免抵退税额10*0.13=1.3万这部分需不需要做分录体现出来?
老师,一般纳税人,原材料已入库,发票也到了,也已做账,但是勾选认证时没有勾选可以吗?因为本月进项太大,退税太多
老师,请问一下一般纳税人取得的进项发票如果当月没有开销项发票,当月可以不进行勾选抵扣吗?
老师,当月没有销售收入,没开票出去,但是有买材料有进项发票开进来,收到发票的时候做了会计分录,借,原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款, 当月还需要把应交税费-应交增值税(进项税额)转到应交税费-待抵扣进项税额吗?还是下个月转?
老师当月购入原材料 当月认证 我能直接购入原材料的时候入 应交税费 进项税额吗?后面付发票 勾选表
老师您好,企业没有注销,暂时没有经营,个人所得税必须要报一个人的吗,还是0申报就可以呢
收购发票上注明的农产品买价计算某企业为增值税一般纳税人,购进免税农产品一批,发票上注明的价格为2000元,购进时运费500元(不含增值税)取得增值税专用发票。则该项业务准允抵扣的进项税额为()元。A.260B.340C.225D.345
老师,公司厂房租赁出去,合同上面写明含税单价,还需要把价款和税款分开填写吗?
税务登记那个经济性质,一般填写内资个人,还是有限责任公司
老师,A公司购买58万设备对外B公司投资,A公司做长期股权投资,目前设备撤回,投资亏损10万,请问怎样账务处理
老师,你好!问题:已经开一家住宿个体工商户,想再开一家住宿个体工商户,业主登记同一个人还是家里其他人?
给客户赠送的样品怎么做分录啊
老师,个税填报子女教育,说有交叉是什么意思
我们是钢材供应商,现建设单位没钱付,用房子抵我们货款,且这工抵房是直接做在其中一个股东名下,请教下老师这我们公司如何做账务处理?还是说可以先不做账务处理,就让应收账款挂着。如待这在股东名下的工抵房如果出售后款项进来后再作应收账款处理可以吗
公司可以给个人开普通发票吗