在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

老师你好,企业所得税汇算清缴的纳税调整项目明细表中职工薪酬栏,账载金额和税收金额,是分别填写的科目余额表里面的哪个数呢?
老师,您好。企业所得税汇算清缴中A105000纳税调整项目明细表上开办费没有取得发票,应该填写在哪一栏上面呢?
老师你好,请问小规模企业减免增值税计入营业外收入。那A105000纳税调整项目明细表应填在哪一行
老师,2020年收到一张虚开普通发票,所得税申报表调整只用填纳税调整项目明细表吗?账载金额栏就是以前申报表金额减去虚开金额吗?申报表里其他的表和项目还要填吗?
老师,企业所得税年报,房租没有取得发票,我要调增,我填A105000纳税调整项目明细表的30行其它行,填写对没有?
网络货运公司,给司机申报个税交纳的经营所得个人所得税可以税前抵扣吗?
请问老师,公司购买了6000元的一套模具,入什么科目
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
企业所得税汇算清缴退的钱怎么记账
小规模公司偶尔出口普通货物,需要什么材料可以开票,需要做免税备案吗?
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第707号)第六条第一款规定,工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。冬季取暖费、防暑降温费为与任职或受雇有关所得,应纳入工资薪金所得范围缴纳个人所得税。请问老师凭票报销的供暖费也需要合并工资申报个税么
付给对方的居间费,是付给个人,个人不开发票,需要给他代扣缴个税吗,居间费应该不属于劳务报酬吧
@董孝彬老师 别的老师别回答
去年本应属于长期待摊费37161.44直接入费用,并有538.56未计入成本入费用或待摊费,直接未摊销,这样的汇算清缴怎么处理
*与销售行为不挂钩的财 政补贴收入*政府补助 开票的话 税务编码是什么
老师你好!我们是小规模纳税,我填30行125000元,怎么主页应纳税所得额是122040元,并且税率是25%,是我哪里没有勾选吗?
需要填写减免税明细表
老师你好!这个表怎么填
我没有填过这个表
就是填免交税的金额
好的,谢谢老师。
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