您好,是的,就是你说的这样的

老师你好,印花税购销合同的计税依据是哪个数据呢?包括采购合同和销售合同么?合同是含税金额计税依据就是含税金额么?
老师,印花税中的买卖合同是指哪一类,包不包括购销合同?
老师,买卖合同是包括采购合同和销售合同吧
老师 购销合同包括销售合同和采购合同吗
印花税缴纳的购销合同,包括采购合同和销售合同吗?
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
老师,请问,申报印花税的时候“应税凭证数量”怎么写, 是指合同数量吗?
这个是做凭证的数量,这个地方随便写就可以了
不是合同数是吗?
这个没事,税务局不会查这个,只看总金额对上就行
老师,请问租赁合同的计税金额怎么填?如果合同上只写了月租金,没有总租金的情况呢?写哪个数
如果是季申报,就把每个月的乘以3就可以
这样啊,如果写了年租金的就是直接年租金金额写上是吗
是的,就是这个意思,
老师, 还有个问题, 就是租赁合同写的是1台的单月租金, 如果是10台车, 是否要单月租金*台数申报呢
是的,是的, 就是这样的
老师 这样的话是否能理解成,按每月开票金额去算印花税呢
可以的,没有合同的,就按开票的收入来申报
那这种情况呢?厂家给我们开专票, 我们自己给自己开具机动车发票呢?(这里我们还有交两次吗)
如果你们是买卖合同,进货和销售都要交印花税