你好,计提工资的会计分录 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资
只是买了社保,没有发工资,我想问一下,个人那部分的社保怎么写分录:计提跟分配
有个税 有社保 计提工资分录怎么写
老师,像这个分录要怎么写计提工资,社保等
计提工资(员工有社保,个税)怎么写分录
老师我们到现在还没有发工资过,但员工社保一直交着,怎么做会计分录实际上这个人有工资,平时工资计提了社保没有计提过
老师,我们公司是以租代购的形式销售汽车,今年有去年卖出去的车(实际买家已使用,每月还贷,但是还没有过户)现在对方还不起贷款了,让我们处理掉来抵车价。汽车又第三方二手车交易市场代为出售,我们需要申报无票收入,请问这个账务怎么处理,税怎么报可以勾选进项抵扣吗
填写季度还是年度累计数据
纯贸易公司,报关产生的国内运输费专票,进项可以抵扣吗
老师,预付账款,还没有收到发票(假设是固定资产) 预付后第二个月还未收到发票,可以做固定资产摊销吗?
辞退福利 有申报个税,那季度报企业所得税的时候 那个辞退福利 ,要合计在已计提成本工资这里?
老师,平台上传发票有一键上次的那种吗,一张一张上传太耗时了
应收账款在贷方为负数 怎么调整分录 把负改为正
员工个税申报工资15000,实际每月通过银行转账只发6000,抠出社保公积金和个税,剩余部分计入了其他应付款,待年底发放,第三季度的企业所得税申报表中,实际支付给职工的应付职工薪酬,要把待发放的部分刨除吗? 还是就填写应付职工薪酬-工资,二级科目的借方余额?
老师,开发票时给产品附码怎么选那?比如电机怎么选
每个月给休产假的员工发放了工资,也申报到了个税系统,生育津贴后面到公司账户后我们要怎么入账呢?完整的分录是怎样的呢?
老师 创业初期 我做了一个工资 应付款这样没有资产 这样的资产负债表对吗
你好,只是这一笔分录吗?
这个表就是这样的
两笔分录 一个工资 一个报销充值公交卡得费用
你好,如果只是一笔计提工资分录,那未分配利润应当有负数才是啊
我还需要做什么吗 还是我哪里做错了
这样就对了吗,这个是手工做的账
你好,就是这样,没有错误