你好,你可以当现金收。

老师,我们是刚刚成立的一家有限责任公司,有些问题不大清楚,想咨询一下,有些客户需要发票,但是没有转到我们的银行账户,直接微信收款的,这种属于什么收入呀?该怎么写分录?
老师,这种属于企业对企业的收购是吧,不属于自然人股权转让吧?现在是收购方把37.5万付给了被收购方的法人,企业做的预付账款贷银行存款,现在需要对方开票,怎么样能省点个税呢
你好老师,昨天我开了一张票,今天对方转账的时候转不过来,可能是双方都是小银行。他说转微信,这个可以现金收款吗? 9500多块钱
我们是酒店行业,每天收到得现金需要存入银行,我们一直是在一个银行账户里转入每天存的钱,就是不需要每天去存钱,但是因为一些原因,这笔钱提前打入我们对公账户里了,就是以后我们收得现金不用去存,也不用每天转入银行存款了。这笔钱我该怎么处理呢?收到钱时的分录该怎么做呢?
老师,我们是小微企业,商贸公司,客户大都是个人,我们收到现金存银行时,交款人应该怎么填写?如果是开了发票,但是对方给的是现金,那存银行交款人又应该怎么填写?
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
供应商开了发票,过几天又冲红,有什么办法供应商开了发票不能随意冲红,冲红的时候要经过我们公司同意才可以冲
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
嗯,好的!需要再把现金存到银行去吗?
你好是的就是这样子做
意思是再转存到公司银行账户是吗?
你好是的就是这个意思
比如今天收到一笔款5000元,发票也开给对方了,那我去银行存款时,存款原因怎么写啊?
你好,这个就写货款就可以了
嗯嗯,好的!如果这钱笔5000元我微信收款,一般要多长时间转存到银行合适?
你好这个没关系的一般三五天都可以
好的,明白,谢谢老师!还有个小问题就是比如我微信收到两笔款2000元和3000元,发票是开给对方的,分别是两家公司的(一家2000,另一加3000),那我去银行存款时是分开存,还是一起存啊?
这个没关系的,随便都可以。
哦,好的!老师那像刚才这种情况我做账务处理,是借:库存现金还是银行存款啊?
你好,你收到的时候先做现金。存款再做借银行存款,贷现金。
行,明白了!老师不好意思,还有个问题想咨询您,就是如果我微信收到的钱,闲麻烦,不存到银行的话!做借:库存现金,贷:主营业务收入,贷:应交税费一应交增值税;直接拿这库存现金作为日常报销可以吗?
这个可以这样子做。
哦,这样会不会是人们常说的坐支啊?会不会不合规?
实际操作中没什么关系。
又不是国企或者事业单位
噢,好的!谢谢老师耐心解答,感谢!
你好,不用客气的了。