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老师,你好,因为2022年度有一个月的印花税没有享受到减半,所以今年6月份税局专管员让我去税局办理多缴退税,这里面呢是重新缴纳正确的印花税,再退回原来已经缴纳的印花税,这种我怎么写摘要呀,老师

2023-07-13 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 16:29

你好,摘要可以是退回多交的印花税 

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快账用户9627 追问 2023-07-13 16:30

老师,重新缴纳正确的这一笔怎么写摘要呢

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齐红老师 解答 2023-07-13 16:30

你好,重新缴纳正确的这一笔,摘要是缴纳印花税 

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快账用户9627 追问 2023-07-13 16:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-13 16:32

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,摘要可以是退回多交的印花税 
2023-07-13
同学,你好,对的,你正常做计提,发生退回的时候,把之前的分录红冲了就行了
2021-12-10
你好,同学。 就是你转让,是按转让金额 交印花税,如果是0就不交的。 亏损不交个税的。
2020-05-20
同学你好 去税局大厅更正之后退还给员工就行了,差额给员工
2021-03-23
1,可以去大厅更正,也可以汇算时更正 2,汇算清缴完之后,如果说有差错,你就差错,调整就可以,没有就不用处理。 3,次年不用在处理了 4,你直接作为当月的印花税申报就可以了。 5,可以的
2021-05-15
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