你好,在你的专票开具里面打开有一个红字或者是负数,你点开有一个下载开局。
老师您好,请问我们是购货方要开这个红字信息表,在哪里填对应的发票号
对方已经开具信息表,我方怎么下载信息表开红字发票啊,点哪里
我给别人开的专票,现在有部分退回,对方给我的红字发票信息表打不开,对方让我网络下载,请问购买方开的我去哪里下载
对方开给我们的红字信息表,是不是只能对方下载打印?XML格式的是导入开红字发票的还是红字信息表?
老师,您好,对方给我们开的红字信息表我在哪里下载?
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
企业所得税需要计提吗?怎么计提?
这个答案是不是给错了,b是错误的吧
老师,公司买的超市卡,1000元,送礼的,有发票,发票写着预付卡,还涉及个税吗?我做账是:借管理费用~业务招待费,贷银行存款
土地使用权转入无形资产,请问采用哪种摊销方式更方便,土地使用权期限是按照50年计算吗?
老师,我知道实发工资,知道缴纳社保,怎么推断出应发工资
老师,想咨询一下。这个年度做工资申报。工资数是保险前还是保险后的实际发放金额?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月分编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6800元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:1万,税100元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入100元 贷应交税费-增值税 100元 借:应交税费-增值税 100元 贷:银行存款 这有啥问题吗
是税盘里吗?
对的,是的,是你的开票。
老师,没找到啊,有截图吗?
你好,可以参考这个的。
老师,下一步呢?需要对方把红字信息表的编号啥的给我吗?
你好,你看下里面有没有直接开具。
或者是导入开具,你直接导入,对方不给你发电子版的,你能开吧
老师,对方已经开完了红字信息表,她让我在这边下载,但是我不知道咋下载啊!需不需要对方给我提供编号啊?
不用提供编号的就能下载。
就怎么都没找到
我不知道我下载的地方对不对,老师,如果实在下载不出来会是什么原因?
很有可能你们用的不是一个软件,然后需要对方给你发电子版的,你才能开。
老师,您能把从第一步开始一步一步的说一下吗?要不然我联系不到一起。辛苦老师了。
1/ 打开开票软件,点击增值税专用发票填开。 2/ 进入页面后,点击上方的红字。 3/ 选择下载红字发票信息表。
然后第四步就是下载就可以了
老师,如果是对方给我发电子信息表呢?我每一步怎么操作?
你好。还是按照上面的来有一个导入申报,导入的时候你选择路径就行。
我点开之后--点确定--点申报,然后我在开一张红字发票吗老师?如果开红字发票还需要给对方吗?
不需要点申报,你在哪里看到申报。
老师,我没看到申报,就是不明白点开之后还需要干嘛!不好意思啊,一次都没弄过,老师,我点开之后点确定,然后开具一张红字发票给对方是吗?
帮你截图吧,我的都已经截图给你了,你截图你的。