发借:长期待摊费用,贷:银行存款。分摊借:管理费用等,贷:长期待摊费用

一、单项选择题1、某工业企业为增值税一般纳税人,2013年应交的各种税金如下:增值税700万元,消费税(全部为销售应税消费品发生)300万元,城市维护建设税60万元,教育及附加费10万元,房产税20万元,所得税费用500万元。上述各项税金应计入营业税金及附加的金额为()万元。A、70B、370C、90D、4602、下列日常经营活动涉及的税金中,计入营业税金及附加科目的是()。A、营业税、增值税B、城市维护建设税、教育费附加C、消费税、增值税D、印花税、消费税
请问,营业执照上认缴资本是500万,之前股东转了300万借款进来公司周转,现在300要转成股本,但加上之前已有的400万股本就700万了,超出的200入什么科目?
老师,我们公司之前的会计在20年多记提费用和21年多计提了营业外收入,金额不大;像这种情况调账是调现在的科目还是以前年度损益
老师,因为年底了,之前记入库存商品——呆滞物料的。现在想清掉,怎么记账?入管理费用还是营业外支出?还是什么科目
超市开办前期的加盟费应该记入什么科目?
你好,请问物流公司开货损赔偿款发票,怎么开?开票商品编码大类选什么?
老师,请问一下,国内的公司,从香港公司购进商品,然后直接通过亚马逊平台,卖商品,这种税务怎么处理的?
你好老师,物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同,每年给我们打款10万,但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C,那我们等于在中间赚取差价,请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借:应收账款10万 贷:营业收入-95000 贷:应交税费-增值税5000 收到款项 借:银行存款-10万 贷:应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借:营业成本—5万 贷:银行存款5万 老师是这样做吗,请不要把这个信息发到各个平台谢谢
24年四季度往后的财务报表都错了,能修改吗,汇算清缴也错了
老师你好,去年残疾人工资按2100元个税申报,当地最低工资是2330元。这个差额的230元,如果在2026年补发。那2025年的残疾人安置人数可以达到要求不
个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子,自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适,小规模又怕超五百万
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适。
老师,25年二四年都是亏损的,然后这个三月份产生了这个利润盈利了,我当月的话需要交所得税吗?
本月需交增值税为0,结转增值税可以不结转吗,还是年底一定要结转
怎么摊 每月金额是多少?前期的。不记入开办费用吗?
你说的这种也可以的。执行企业会计制度则计入长期待摊费用开开办费,等到筹建期结束进入生产经营之日可以一次性,记入当期损益也可以
前期:借:长期待摊费用 20万 贷:银行存款 20万 经营开始:借:管理费用 开办费20万 贷:长期待摊费用 20万
老师这个金额不记入无形资产吗?
你好,不 要的,这种情况 不要的
那我上面做的分录对吗?
为什么不记入无形资产
你说的这种也可以的。
老师那你的意思呢?能给我做了分录吗?
20万可以一次性计入损益吗?
开办费可以一次性的执行企业会计制度则计入长期待摊费用开开办费,等到筹建期结束进入生产经营之日可以一次性,记入当期损益
借:管理费用 开办费50万 贷:银行存款 20万 直接这样做可以不?
同学您好,一般情况是不可以的。这样就失去了开办原来的实质意义
老师回答问题
前面的信息都显示未读
那我最开始问你的分录对不对啊。你没有给出回答
上面的回复过,可以
20万可以一次性计入损益?
执行企业会计制度则计入长期待摊费用开开办费,等到筹建期结束进入生产经营之日可以一次性,记入当期损益
老师重复这句话啥意思,我不懂才问,总是重复啥意思。
会计准则规定,可以一次性记,税法也是认可