你好!是的,在申报工资那个软件上,有申报劳务的

自然人给我们代开一张支付人代扣代缴发票,发票的内容是租车费,次月我们在申报个税的时候怎么操作,是在劳务报酬里边申报还是在财产租赁所得那里申报
你好老师!个人代开的发票,代扣代缴个税申报是在哪里申报?劳务报酬有两个?在自然人系统!应该在哪里申报?
自然人代开劳务发票,企业代扣代缴。是在综合所得申报-劳务报酬(一般、法律援助补贴、其他非连续劳务)这里申报还是非居民所得申报-劳务报酬所得里申报
个人给公司代开的工程服务发票,没有交个税,需要公司代扣代缴,这个收入在申报个税的系统里填哪里
老师,取得的劳务发票公司需要代扣代缴个税,这个个税是在申报的时候直接劳务报酬申报,还是在个税系统申报
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
应该在哪一行申报
你好!是下面这个了
这个申报的时候按照开票的数字申报吗
你好!是的。按发票金额来
是不是非连续这个
你好!是的,就是这个。
为什么新增人员新增不了
你好!它提示什么呢
没有提示新增不了。我最后导入了,导入进去后提示雇员不可以填写劳务报酬,因为这两个人是申报的工资薪金
你好!你已经报了工资了,就不能再给他报劳务