你好,扣除数是5000。12月份的工资,一月份发放,二月份儿申报个税,它属于当年的,它不属于去年的了。

老师您好,12月份算员工工资时,个税已经计算好,现在1月份申报的时候发现员工在12月份有新增专项附加扣除信息,但是个税上月已经扣过了怎么办
6月份入职新单位,7月份发工资,8月份申报个税,如果累计减除是5000*2=10000,一直到次年1月份申报,累计减除就成了5000*7=35000,但是前单位2月份开始申报到7月份,累计扣除是5000*6=30000,这样一年就不是12个月累计减除60000了呢,有点搞不懂
请教老师,个税申报系统,比如7月份新入职的员工,9月份一起发的 7月和8月两个月的工资,现在10月份申报9月份的个税,员工入职时间选的是7月份,那申报该员工9月份个税的时候,是扣除一个5000还是2个5000?
老师您好!个税申报系统当时申报的是什么时候的工资?比如我现在是2月份申报1月份的个税,那1月份申报数据的工资所属期是1月份还是12月份的?
我申报1月个税的时候,单位员工还没填写专项附加扣除信息,那我到时候申报2月的时候,扣除数会把1月份的累计上吗?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
那就是说11月份的工资,12月份发放,1月份申报是吗?那就是属于去年的对吧?那扣除数是5000还是60000?
对的,是的,预缴的数是5000,汇算清缴是6万。
就是员工来到我公司上班,上了几个月,计算工资的时候就是*5000来扣除对吧?比如员工是2月份来的,他的工资是11000,不考虑专项附加扣除,我在计算他6月份的工资的时候,个人所得税计算:11000*5—5000*6=25000,不超过36000,(11000—5000)*3%=180,是这样算的吗?
对的,是的,是这么做的。
我感觉我算错了,是11000*5—5000*5=30000吧?
哦,没有问题的,正确的,六月份工工资七月份发放,你在八月份申报个税,所属期是七月份,二月份到七月份的是六个月。
上了5个月班,扣除数是5000*5,是不是?
是的,上面写了给你解释了,看一下。
不是的,上面给你写了解释了看一下。
问题是2月份来的,3月份发放,4月份申报3月份的,3-7月份,也是5个月啊
同学所属期二月份儿开始啊。
为啥从三月份开始 入职日期是二月份 二月份 就算一个所属期了。
如果你自己确定不了的话,你这个月不是申报税款吗?你填写试一下入职日期12月份,然后这个月给他填写收入,你看一下累计扣除是几个月。这个月应该是五个月,下一个月能加上一个月不就六个月。
2月份来上班,3月份发工资,4月份申报个税,4月份申报的所属期不是3月份吗?6月份的工资,7月份发放,8月份申报的所属期是7月份,那3月份到7月份不是5个月吗?
入职是2月份
你好,四月份的所属期是三月份,累计扣除费用是1万,因为有两个月,二月份和三月份。
那不管所属期的问题,就是我要计算工资是比申报个税早的,所以要提前计算他的个税,每个月算一次工资,我算工资的时候,他是做了几个月的事,我就用几个月*5000,比如做了5个月的事,就是5000*6来扣除,这样理解可以吗?
是的,年中间来的都是这么做的。