你好 借:预付账款 贷:银行存款 后面材料进来 借:原材料 增值税 贷:预付账款
老师,个人和公司共同出资投资某个项目,1、个人a出资50%转入公司b,公司b去采购设备,2、利润各一半分,分给个人的收益需要他再开票吗,各步的分录怎么写
老师,我们公账为了发票,所以让对方公司过账,接着我们给他税点?银行先支付一笔采购材料的款出去某公司,接着我们现金就收回一个扣除税点的钱。这个分录怎么做
(1)甲公司2019年6月4日,将款项交存银行,开出银行汇票—张,金额55000元,由采购员张某携带往南京办理材料采购事宜。(2)6月18采购员张三材料采购任务完成回到企业,将有关材料采购凭证交到会计部门。材料采购凭证注明,材料价款40000元,应交增值稅5200元,材料已入库(采用实际成本核算)。(3)6月20日,企业接到银行的收款通知,上海交通银行深圳分行采购专户的余款已转回结算户:要求:根据以上业务作出相应的会计分录。作你好老师,能给我写一下这道题的会计分录嘛?
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
老师,那老板前期装修,用自己的钱,后面把发票开过来,要计入其他应付款吗
老师装修费按几年摊销,台球俱乐部的固定资产按几年摊销
老师有发票和无发票的支出不分开摊销,我怎么查那些是有发票的摊销,那些是无发票的摊销啊
老师那前期装修的费用后面注册好税务开始营业再找装修公司开发票是不是可以摊销
老师如果装修前的费用摊销不了那不是交的所得税很高吗
老师,前期装修的所有费用都可以计入长期待摊费用吗?如果有些有发票,有些没有发票,这样的话是不是要把没有发票和有发票的分开摊销,因为没有发票的不能税前抵扣,具体怎么操作啊,感觉好乱,是不是汇算是按摊销了的无票调增,不是按没摊销前的调增
老师,比如前期股东一起集资装修店面,也没有做账,后期开始营业才登记营业执照和注册税务才做账这样的话前期的装修费用是不是没办法摊销
老师分红是不是不影响利润表,只影响资产负债表表
老师,请问一下收购棉花的厂子是一般纳税人他的税率是多少呀?
老师请问一下:收到退回的工资,之前发多了的,是不是也是:借银行存款,贷管理费用负数