主表的应纳税减征额等于减免明细表,本期发生额和实际抵扣金额 主表的其他免税销售额=减免表免税销售额
老师您好!我是生活服务业小规模纳税企业,疫情期间的免税申报我在减免税申报表填了,怎么在主报里自动带不了数据,然后我就手动在18栏本期免税额填了数据,怎么24栏本期应补税额数还是没有变动?应该填哪一栏了?
老师,我想问下跨境电商企业的,跨境产生的销售额是不是免增值税的呀,如果是免增值税的,是填写增值税减免税申报明细表中的免税项目,还是在附表一免税行填写呀,我知道增值税减免税申报明细表中的免税项目会自动生成主表的第8行免税销售额,那附表一种的免税行跟主表有勾稽关系吗?
老师:所得税汇算清缴填表时,这几张表的顺序如何填? 1、免税、减计加计扣除优惠明细表 2、减免所得税优惠明细表 3、纳税调整明细表 主表放在最后填写 这几张表如何填写才能自动带出勾稽关系的数据
小规模纳税人开专票,3%减按1%,在申报税务的时候,主表和减免税费表,填写的先后顺序应该是什么样的呢?是先填主表数据,还是先填减免表数据,在主表的时候,减免的部分是自动生成的数据还是需要手动填写的呢
小规模纳税人季度申报超过30万,减按1%,增值税减免税申报表怎么填啊,本期发生额是直接填2%的减免税额,然后自动生成到主表吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
是手动填写吗,我的主表的本期应纳税减征额和减免税申报明细表都是0.是哪里的数据没对没能自动导出了老师
你好,你们单位需要缴纳税款吗?开的是1%的吗?
是的1%不交税,未达到起征点
需要填写的在第10栏填写你的销售来就可以了
老师好,10行是自动导出来的数据:58299.72,第19/20行导出来的是3%的税;1748.99,减免表里面有数据:1165.99,但是主表体现不出来,所以申报不了
你好,你不要填写减免表免税的税额按照3%的来算就行
主表免税的税额按照销售额乘以3%
主表是对的,不含税3%,老师意思是,减免表按照3%来填写吗
减免表不填写减免表不填写,这个收到了没有
申报提示我,减免表不能为零,不能申报所以才来找答案
截图你填写的 还有减免表
这是自动导出来的销售额和应纳税免征额
这就是正确的 忽略提示提交申报就行
这是减免表
这是什么意思呢老师
减免表你别填写 你咋填写减免性质
提示你没有增值税税种认定
没有增值税税种认定是我填写了减免性质引起的吗
不清楚 删除试下的
好的好的谢谢老师,今天辛苦了,打扰您这么久
不用客气 周末愉快