你好,这个都是不能免税的
小规模季度不超过30万开的普票价税合计为2320,请问填增值税纳税申报.本期免税额我是2320/(1+1%)*1% 交 还是按2320/(1+1%)*3%来交呢
小规模纳税人本季度超过30万,开具了5%不动产,和1%的普票,申报时是不是交5%的税额,1%的能免税
老师,如果小规模纳税人开具 5%普票,月不超 10 万,季度不超 30 万免增值税是吧,那如果超过了,现在是按 5%交增值税吗还是啥
小规模纳税人开具普票5%租赁费,需要核5%的税种吗?,是不是也按季度不超过30万免税是吗?,如果申报的话填在哪个位置呢?小规模
1.小规模纳税人增值税普通发票 季度销售额超30万,是超过30万的部分按照1%征税吧?2.小规模纳税人开增值税专用发票 是不是就不能享受季度30万免税政策?专票销售额不计入季度销售额30万免税范围内吧?
#提问#老师汇算清缴的财务报表与第四季度的财务报表不一致需要怎么操作
老师,请问如果是代帐的话,是不是客户给工资表,提供社保,个税人员名单?
请问老师,我们处于筹建期,购买了别人的房子修建厂房没有取得发票,请问以后这部分购买款能不能转为固定资产?谢谢
老师好,汇算清缴以后,纳税调增的分录怎么做呀?
汇算清缴里的平均人数,如果算出来除完是小数,入成整数么,比如3.33人,就写四人,对吧
不享受出口退税,公司可以是小规模吗?
按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任
老师,汇算清缴里面的从业人员,是每月人数之和之和,除以12,对吗?如果只有十个月有人数,后两个月没有人员,怎么算人数呢?
老师,汇算清缴里面的资产总额,是四个季度的季末资产总额之和,除以四,对吗?
老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
增值税税申报表自动减免了1%的税额
这个不应该是全免的吧?
申报自动生成 缴纳5%的不动产税金,1%的普票税额免增
如果是自动减免的话就可以