借固定资产 未确认融资费用, 贷银行存款 长期应付款 按月借长期应付款,贷银行存款, 借财务费用,贷未确认融资费用。

老师,公司付款购买固定资产,发票还没收到,该如何做分录
老师好、请问分期付款购买的固定资产如何做分录?
老师,请问购买固定资产是先支付首付款,余款分期支付(24个月)。支付首付款和支付分期款怎么做分录呢?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
利息是做到未确融资费用对吗?之前付了几期分录做错了、做成在建工程了、这个需要调整过来吧
对的,是的,调整过来的,借财务费用 贷在建工程。
做到在建工程的金额要调整到固定资产里吧?
对的,是的,是这么做的
好的、我财务系统里没有未确认融资费用这个科目、我需要添加一个吗?添加到负债类科目里面?
你好,那你坐长期应付款里面的。
就是利息跟应付的款都做在长期应付里面吗?那是都做在贷方长期应付款里面?那借方会不会不平?
你好,不会的,你充的时候借财务费用 贷长期应付款,做这个不就可以了。
那就是确认的时候应付的金额跟利息的金额都做在贷方的长期应付款里面、后期冲财务费用的金额是每期的应付利息金额对吗?
你好对的 是这么做的
好的、谢谢老师
不用客气 工作愉快