你好,有送货单或者是购买合同吗?可以先按合同上的金额暂估入库,从实际使用的次月开始计提折旧
老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
固定资产10月份买的,现已达到预定可使用状态,发票没收到,这个月能不能计提折旧??
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
固定资产开票日期是去年11月,但今年2月才收到发票,这个折旧怎么做
老师,请问我们1月份购买的固定资产一直没入帐,10月份才收到发票,但是客户发票是1月份就开了发票,我们现在怎么入帐,固定资产折旧能一次性计提10个月吗?
总公司领导每月来子公司,子公司行政部门报销的餐费、住宿费计入管理费用-招待费/福利费/差旅费,这三个二级明细计入哪个正确?
朴老师,非朴老师勿扰,借:原材料 - 耳机 / 音响 / 电源 XX 零件--某塑胶件,写二级科目是否好点,
哪位老师帮我做一下题吧,谢谢啦
设备到了就冲预付款,
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
汇算清缴截止时间是什么时候呀?
公司缴纳社保让员工五五平摊,怎么申报纳税
汇算清缴的企业所得税,20254.4月补缴2024年的企税,小企业准则怎么做账,企业准则怎么做账
老师,灵活就业和正常的职工社保一样吗
老师,一个公司半年了一直在筹备中,发生了各种咨询费,餐饮费,运输费,住宿费,这些我都记到管理费用中的出差费、运输费、,有人说应该将全部的费用记到管理费用—开办费,因为公司还没有发生经济收入,那我这样做有问题不
有合同,金额怎样做呢,进项税额应该怎样计
你好,如果进项税可以抵扣的话,暂估的时候不做进项税,因为未取得发票,也不能抵扣
合同金额113000元,含税13个,请问分录应该怎样做
您好!借固定资产113000,应付账款暂估113000 次月开始按这个金额计提折旧,年底取得发票后调整剩余的折旧金额就可以,
但是取得发票,固定资产也需要冲减是吧
你好,是的,原分录红字冲回,然后再按发票做正确的,然后调整剩余的折旧金额
折旧开始可以就按正确的做账吗,按不含税的金额计提折旧,今后就不调了
你好,这样的话啊,固定资产入账时你就要扣除增值税
入账10万是吧,应付款10万,还是11.3万啊
你好,因为没收到发票,暂估十万就可以