避免不了,那个7月份的发票,只能7月份用,如果你不想6月预缴企业所得税。你只能更改报表做亏

甲货物运输企业为增值税一般纳税人,2019年8月发生以下业务 (1)提供货物运输服务,取得含积收入260万元;收取价外收入9.7万元,并开晨了增值 税通发 (2)当月购进一辆办公自用的小汽车,取得机动车统一销售发票上注明的价税合计金额20 (3)将部分自有车辆对外出租,取得不合税租金收入6万元;提供车辆停放服务取得含税 收入10万元 (4)购进一批零部件,取得对方开具的增值貌专用发票,发票上注明金额50万元
老师,你好! 我们有家客户,是一般纳税人,企业名下没有汽车,但是产生了汽油费,有专票和普票,在6月份的时候,可以有充值加油卡,款项从公账出的,但是当时是没有发票的,10月份开始做账的时候,发现客户有提供好几张加油专票和普票过来,客户想专票可以抵扣进项税,普票可以做费用,请问,现在给补签私车公用协议可以吗?租赁日期从7月份开始,是按租赁费用是按月付好,还是季付好哦?
甲企业为一般纳税人,2021年8月发生如下业务,本业务不涉及消费税:1、销售汽车,开具增值税专用发票,金额为100万元,税额为13万元,收取违约金20万元。2、提供运输业务,开具增值税专用发票,金额为100万元;3、出租小汽车,取得价税合计金额为90万元;4、将自产的10辆小汽车用于对外投资,已知该类型的小汽车近期平均不含税售价为20万元/辆;5、将外购的一批汽车零配件无偿赠送给乙企业,无最近售价,已知该批零配件成本为30万元;6、将外购的清洁剂用于职工福利,含税金额为11.3万元;7、丙企业采购小汽车10辆,采购量较大,给予9折的优惠,已知销售额与折扣额开在同一张发票上,原价为150万元(10辆不含税销售额);仅求销项税额?
【例题】甲企业为一般纳税人,2022年8月发生如下业务,本业务不涉及消费税:1、销售汽车,开具增值税专用发票,金额为100万元,税额为13万元,收取违约金20万元。2、提供运输业务,开具增值税专用发票,金额为100万元;3、出租小汽车,取得价税合计金额为90万元;4、将自产的10辆小汽车用于对外投资,已知该类型的小汽车近期平均不含税售价为20万元/辆;5、将外购的一批汽车零配件无偿赠送给乙企业,无最近售价,已知该批零配件成本为30万元;6、将外购的清洁剂用于职工福利,含税金额为11.3万元;7、丙企业采购小汽车10辆,采购量较大,给予9折的优惠,已知销售额与折扣额开在同一张发票上,原价为150万元(10辆不含税销售额);仅求销项税额?
丽云汽车集团为增值税一般纳税人,2022年5月尚未抵扣完的留抵税额为0.51万元,该企业2022年6月有关生产经营业务如下:(1)以直接收款方式销售给某汽车销售公司A型小汽车10辆,每辆不含税销售价15万元,开具增值税专用发票注明金额150万元,注明税额19.5万元。价税款已全部存入银行。(2)以赊销方式销售S辆小汽车给某汽车4S店,每辆汽车不含税售价18万元,开具增值税专用发票注明金额90万元,税额11.7万元(3)当月以转账支票方式购进原材料取得增值税专用发票注明金额60万元,稅额9.6万元;并以银行存款支付购进原材料运费取得增值税专用发票注明金额2万元,税额0.2万元。(4)企业以商业汇票结算方式购入包装物一批,取得增值税专用发票注明金额6万元,税额0.96万元。(5)企业将仓库中原生产用钢材改用于企业车间的职工集体福利。该批材料原购入成本为52万元,进项税额8.32万元。现做进项税额转出处理。要要求:计算该企业2022年6月应缴纳的增值稅税额,并编制经济业务会计分录。
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
如果我不想预缴,那账务上有什么合理合规的避税办法嘛,就不算数瞎改报表的那一种
没有同学,都是通过增加成本和费用的方法
这个没有办法做预提嘛
同学,你是7月份发生的事情,这个会计遵循权责发生制
那如果我更改报表做亏损,这个有没有什么影响
没有问题因为这个是季度预缴,汇算清缴才要按照你们年报调整