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固定资产里设备和设备配件是同一个供应商,和采购对账时,需把两个分开对账,那么如何从应付账款里分出这两个?(具体需要怎么操作)

2023-07-16 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-16 21:52

您好,是明细分开吗还是

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您好,是明细分开吗还是
2023-07-16
您好,是可以这样操作的
2023-07-16
你好,你这个做不开票收入然后抵减这个应收账款就可以了
2024-09-30
租入设备不能入固定资产,改装费入长期待摊费用分期摊销,配件入制造费用。 按完整应付总额 23000 元补挂应付账款,不只按 1 万元发票做账。 补入账分录 借:长期待摊费用 17000 借:以前年度损益调整 6000 贷:应付账款 23000 支付 1 万元: 借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000 发票品名不符留存业务说明备查,改装费按月摊销。
2026-06-12
你达到可使用状态就要确认固定资产,借:固定资产贷:应付账款
2024-03-19
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