借库存商品贷利润分配未分配利润。

2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
2022年10月份的费用发票20万,当时没有收到,在2023年1月收到了。我现在1月份做账,借未分配利润20万,贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整?是2022年汇算清缴费用账载金额0,税收金额20,调减20万,2023年汇算清缴的时候账载金额0,税收金额0,不影响2023年汇算清缴,是这样吗?我2023年1月收到票就做借:利润分配—未分配利润20 贷:银行存款20
老师请问2022年的费用发票我入账2023年里走借利润分配-未分配利润贷现金/银行存款,这种情况做2023年汇算清缴时还用调增吗
老师我把2022-2023年费用都做到了,2022年保险费。在2022年借;销售费用-保险费 贷:银行存款 在2023年汇算清缴前,需要把,2022年和2023年的费用分开,那么调整分录怎么做呢?
老师,请问2021年12月的季息100,分录放在了贷方,导致银行存款期末余额不对,利润也少了100。2022年1月份做了相反分录,并重新做了正确的分录。现在我做2022年汇算清缴时看本年累计,因为财务费用利息多出了200元,导致利润增加了200,请问这个200是不是需要调出来,谢谢
发票申请调额,是含税金额还是不含税金额
行政事业单位在10月已收到职工妇女保险发票并支付费用,在11月被对方告知之前的发票已作废,并重开。怎么做账务处理
老师,目前只有序时账和申报表,现在发现序时账的租赁金额比申报的印花税要少,要怎么找到差额呢,谢谢
老师,比如我们用的是聚水潭系统。新增商品的sku编码是一般怎么设置的确保编码唯一?这个sku编码跟平台核对数量或者金额时怎样能匹配上?
您好,10月个税已经申报,税款也交了,现在可以更正申报吗?没有退税,不影响税款,只是增加了几个人。
收据重复写给甲方会不会有税务或者法律上的问题
我司为建筑公司,24年个税申报40万,其中包含工人班组工资,所得税汇算工资薪金60万。其中包含分公司工资,问题:1、申报残保金按照总公司账列应付职工薪酬为依据?2、以个税申报为依据,但剔除分公司工资薪金金额?3、以所得税汇算为准,剔除分公司金额?
#提问#老师 房地产开发公司可以购买构造泵吗?可以的话走什么科目?
您好,老师!你像我们这些对公打款的业务在付款之前我们要求对方单位把这个发票开出来之后再付款,这样子要求过分吗?还有些是像维保换件的,他们这些工作已经先完成了就等着结款了,然后我们财务现在要求他把发票必须先开出来,再跟他们打款这样要求合理吗?
老师,报销电动三轮车换电池费用,需要什么手续吗?需不需要挂在公司名下,