同学你好 对的 不用调增的 异地差旅费的不用调增

某企业为居民企业,2021年发生经营业务如下:1、取得产品销售收入4000万元;2、发生产品销售成本2600万元;会计利润总额80万元。3、发生销售费用770万元(其中广告费650万元);管理费用480万元(其中业务招待费25万元);财务费用60万元;4、销售税金160万元(含增值税120万元);5、营业外收入80万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元);6、计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费31万元、发生职工教育经费7万元。要求:1、广告费的扣除标准2、业务招待费的扣除标准①:扣除标准②业务招待费应调增所得额=3、捐赠支出应调增所得额=4、工会经费应调增所得额=5、职工福利费应调增所得额=6、职工教育经费是否可以税前全额扣除,税收滞纳金是否可以税前全额扣除,原因是什么。老师都不太会帮我一下可以吗
某企业为居民企业,2021年发生经营业务如下:1、取得产品销售收入4000万元;2、发生产品销售成本2600万元;会计利润总额80万元。3、发生销售费用770万元(其中广告费650万元);管理费用480万元(其中业务招待费25万元);财务费用60万元;4、销售税金160万元(含增值税120万元);5、营业外收入80万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元);6、计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费31万元、发生职工教育经费7万元。要求:1、广告费的扣除标准2、业务招待费的扣除标准①:扣除标准②业务招待费应调增所得额=3、捐赠支出应调增所得额=4、工会经费应调增所得额=5、职工福利费应调增所得额=6、职工教育经费是否可以税前全额扣除,税收滞纳金是否可以税前全额扣除,原因是什么。老师都不太会帮我做一下可以吗
某企业为居民企业,2021年发生经营业务如下:1、取得产品销售收入4000万元;2、发生产品销售成本2600万元;会计利润总额80万元。3、发生销售费用770万元(其中广告费650万元);管理费用480万元(其中业务招待费25万元);财务费用60万元;4、销售税金160万元(含增值税120万元);5、营业外收入80万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元);6、计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费31万元、发生职工教育经费7万元。要求:1、广告费的扣除标准2、业务招待费的扣除标准①:扣除标准②业务招待费应调增所得额=3、捐赠支出应调增所得额=4、工会经费应调增所得额=5、职工福利费应调增所得额=6、职工教育经费是否可以税前全额扣除,税收滞纳金是否可以税前全额扣除,原因是什么。老师都不太会帮我做一下可以吗
某企业为属民纳税人企业,2021年经营业务如下,销售收入25000000元,销售成本11000000元。发生的销售费用6700000元,管理费用4800000元(其中业务相待费1500元)、财务费用600000元;税金及附加400000元,营业外收入700000元;营业外支出500000元(其中支付税收滞纳金60000元).业务招待费中,按税法规定允许扣除的佥额为90000元,企业所得税率25%,其他事项与税法规定的一致。要求:1.按会计口径计算营业利润、利润总额。2.计算起支的业务招待费金额3.判断税收清纳金是否可以税前扣除,4计算应纳税所得颠和应缴纳的企业所得税额5编制确认所得税的会计分录。
甲公司2023年预计全年销售收入为1.5个亿,本年业务招待费预计为50--400万.请问该公司业务招待费最优发生额是多少?并通过计算当业务招待费取不同值时企业所得税情况进行验证。填写验证情况表。 (1)请计算业务招待费最优值。(1分) (2)请填写下表,其中方案二为最优值。(6分)--直接在第二空按顺序写上。 201 20 方案一 方案二 方案三 方案四 业务招待费 50 (1) 200 400 纳税调整增加额 (2) (4) 企业所得税增加额 (6) (7) (8) (9) 企业所得税增加额/业务招待费% (10) (11) (12) (13) (3)请谈谈当业务招待费超过了最优值时,可以通过什么办法可以既不用承担较高的所得税,又不会影响企业的业务。(2分)
老师,请问这周六周日税务局上班吗?
你好,请问公司股权变更,比如A股东股权变更给B股东,B股东购买A股东股权的款项可以不经过公司吗?
老师你好,我单位请外单位人员做专家评审,每人报酬500元,共4人一共2000元,请问需要对方开具发票入账吗?每人500元,谢谢
老师,请问法人和股东都不在公司领工资,可以报销费用吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
老师采石场卖剥离土和废料需要交环境保护税和资源税吗
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师,那如果我运货物的运费是算销售费用运杂费吗?
另外像你说的如果是我们本地去税局的打车费是可以算办公费用吗?如果是滴滴的发票的,能不能抵扣啊?
同学你好 这个算运杂费 2.滴滴电子发票可以抵扣