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科技型中小企业和小微企业有什么区别 分别有什么优惠政策

2023-07-17 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-17 20:25

小型微利企业是指满足以下三项条件的企业: 1、从业人数不超过300人; 2、年应纳税所得额不超过300万元; 3、资产总额不超过5000万元。 小型微利企业在2023年12月31日前,应纳税所得额300万之下,可享受实际5%的所得税税率。 科技型中小企业是指经国家认定符合一定条件的企业,国家会对其颁发相应的资格证书。这些条件主要包括职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元,各项评价指标(主要为科技人员、研发投入、科技成果方面)综合评分不低于60分(其中科技人员指标得分不得为0分),自2022年1月1日期,它可以享受研发费用按100%在企业所得税税前加计扣除,或者按无形资产成本的200%在企业所得税税前摊销。

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快账用户8041 追问 2023-07-17 20:32

2023年科技型中小企业还有什么优惠政策吗

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齐红老师 解答 2023-07-18 07:06

1.《财政部 税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》(财税〔2018〕76号) 将科技型中小企业的亏损结转年限由5年延迟到10年。 2.财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告(财税〔2023〕7号) 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。

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小型微利企业是指满足以下三项条件的企业: 1、从业人数不超过300人; 2、年应纳税所得额不超过300万元; 3、资产总额不超过5000万元。 小型微利企业在2023年12月31日前,应纳税所得额300万之下,可享受实际5%的所得税税率。 科技型中小企业是指经国家认定符合一定条件的企业,国家会对其颁发相应的资格证书。这些条件主要包括职工总数不超过500人、年销售收入不超过2亿元、资产总额不超过2亿元,各项评价指标(主要为科技人员、研发投入、科技成果方面)综合评分不低于60分(其中科技人员指标得分不得为0分),自2022年1月1日期,它可以享受研发费用按100%在企业所得税税前加计扣除,或者按无形资产成本的200%在企业所得税税前摊销。
2023-07-17
你好 小微企业是一个习惯性叫法,没有严格意义上的界定,通常指的是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户等。这些企业的规模相对较小,从业人员、营业收入、资产总额等指标较低。 小型微利企业则是一个税法上的概念,主要指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不仅在于“小型”,还要求“微利”。这类企业的年应纳税所得额、资产总额和从业人数等指标都有一定限制。 关于优惠政策,小微企业主要享受的是增值税的税收优惠政策,比如月销售额不超过一定额度的小规模纳税人可以享受免税政策。而小型微利企业则主要享受企业所得税的税收优惠政策,比如其所得减按一定比例计入应纳税所得额,按较低的税率缴纳企业所得税。此外,小型微利企业还可以享受一些其他的优惠政策,比如固定资产加速折旧、研发费用加计扣除等。
2024-02-24
高新技术企业,高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%,而科技型中小企业没有此项评价要求,科技型中小企业只要产品含有科技元素就可以了。
2023-05-23
你好,主要是研发费加计扣除,亏损弥补年限延长到10年。,另外高新企业所得税率优惠为15%
2022-04-13
同学您好,总结来了 01、小微企业税收优惠 1、增值税 (1)2021年4月1日-2022年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(季度销售额未超过45万元,)的,免征增值税。 (2)2021年4月1日-2021年12月31日,小规模纳税人3%减按1%。 即,2021年4月1日-2021年12月31日,适用3%征收率的小规模纳税人月销售额超过15万元(季度销售额超过45万元,)的,可以选择按1%缴纳增值税。 2、企业所得税 自2021年1月1日-2022年12月31日,小微企业和个体户所得税年应纳税所得额不到100万元部分,在现行小微企业优惠政策基础上,再减半征收。
2021-06-22
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