你好,开具差额发票,进项税额是不可以抵扣的

我公司是一般纳税人,收到劳务公司开具的人力资源派遣服务费用差额征税专用发票,请问,这个进项税额可以抵扣吗?账务处理可以进成本吗?
在一般纳税人---A公司劳务派遣开具差额发票,这个差额征收是一般计税还是简易计税、A公司收到购买进项发票(是用于生产经营用的)、可以抵扣进项吗
劳务派遣公司一般纳税 人开具差额发票,取进项税可以抵扣吗
老师,一般纳税人劳务派遣公司开具差额发票税率5%~可以开具专票吗
我公司是一般纳税人,收到劳务派遣费普票,这个可以抵扣进项税吗?收到什么形式的劳务派遣发票可以抵扣进项税?
您好,老师,我问一下,这个航信,云证支付,和银行承兑汇票,有什么区别,可信度高吗?
公司员工和房东签订的租房协议,并用于办公,但经营地址与注册地址不一致,房东未开具发票,这种情况需要申报缴纳印花税? 如果注册地址是老板父母的,但租给其他公司了,这种情况需要缴纳印花税?租金是直接付给老板父母的;是不是需要看注册地址房产证上面的名字是谁呢,那我们又需要缴纳印花税?
郭老师有空接问题吗,有个问题
收到一张二手车发票,是法人将自己名下的汽车通过二手市场卖给公司了,发票是二手市场开的,怎么入帐,可以抵扣吗?
请问老师旧设备当废铁卖,做无票收入附件凭证要附上收据还是什么
老师,工商年报的时候,这个社保缴费基数是不是1~12月份的合计数,比如说养老保险,在填养老保险基数的时候,个人缴费,个人缴费和单位缴费的基数它是相同的,都是4500,那养老保险的基数不是只要4500×12就可以了?不需要把个人部分和单位部分相加吧?
请问老师,旧机器当做废铁卖了,对方不要发票怎么办不能清理固定资产也做不了账了吗?
老师您好,请问补缴25年第四季度 增值税及附加税,要计入利润分配-未分配利润吗?分录应该怎么写呢 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建/教育/地方教育 应交税费-未交增值税 属于负债科目,我看到以前的会计也去冲减利润分配,这个对吗?
中介要开24万佣金的6%专票,但是他们只能开3%的,需要在佣金里面扣除不够的税,帮忙算一下扣多少哈
老师,请问非独立核算都分公司要办理税务注销,情况说明怎么写
他是属于简易计税嘛?
你好,开具差额发票,是差额纳税
是差额纳税,不是简易计税
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
我记得之前有老师讲过,差额开票不是简易计税,有情况是可以抵进项的
你好,开具差额发票,是差额纳税 差额开票不是简易计税,有情况是可以抵进项的(麻烦提供一下具体是哪些情况,谢谢了)
我之前在考税务师时,涉税服务实务中老师好像提到过,我有点忘了
你好,开具差额发票,是差额纳税 你可以想想 既然都已经是差额纳税了,进项是无法再抵扣的
在增值税申报表附表二中,差额开票数据填在第一栏次“一般计税方法”,它是会抵进项的
你好,问题是差额开票,不会按一般计税方法啊 一般计税方法是针对正常收入,用销项税额减去进项税额计算纳税啊
那填在哪栏
你好,差额开票的,不需要填写附表二
附表二只有4栏,一般计税方法,简易计税、免抵退、免税,填在哪栏?
后面三栏都不合适,只能填在“一般计税方法”那个栏次
你好,差额开票的,不需要填写附表二
说错了,是填在附表一中
你好,开具差额发票,是差额纳税 ,而不是填写在 一般计税方法 栏次的
开发票了,附表一和附表四都得填吧
你好,附表四,你具体是指哪个栏次呢