你好,开具差额发票,进项税额是不可以抵扣的

我公司是一般纳税人,收到劳务公司开具的人力资源派遣服务费用差额征税专用发票,请问,这个进项税额可以抵扣吗?账务处理可以进成本吗?
在一般纳税人---A公司劳务派遣开具差额发票,这个差额征收是一般计税还是简易计税、A公司收到购买进项发票(是用于生产经营用的)、可以抵扣进项吗
劳务派遣公司一般纳税 人开具差额发票,取进项税可以抵扣吗
老师,一般纳税人劳务派遣公司开具差额发票税率5%~可以开具专票吗
我公司是一般纳税人,收到劳务派遣费普票,这个可以抵扣进项税吗?收到什么形式的劳务派遣发票可以抵扣进项税?
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他是属于简易计税嘛?
你好,开具差额发票,是差额纳税
是差额纳税,不是简易计税
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
我记得之前有老师讲过,差额开票不是简易计税,有情况是可以抵进项的
你好,开具差额发票,是差额纳税 差额开票不是简易计税,有情况是可以抵进项的(麻烦提供一下具体是哪些情况,谢谢了)
我之前在考税务师时,涉税服务实务中老师好像提到过,我有点忘了
你好,开具差额发票,是差额纳税 你可以想想 既然都已经是差额纳税了,进项是无法再抵扣的
在增值税申报表附表二中,差额开票数据填在第一栏次“一般计税方法”,它是会抵进项的
你好,问题是差额开票,不会按一般计税方法啊 一般计税方法是针对正常收入,用销项税额减去进项税额计算纳税啊
那填在哪栏
你好,差额开票的,不需要填写附表二
附表二只有4栏,一般计税方法,简易计税、免抵退、免税,填在哪栏?
后面三栏都不合适,只能填在“一般计税方法”那个栏次
你好,差额开票的,不需要填写附表二
说错了,是填在附表一中
你好,开具差额发票,是差额纳税 ,而不是填写在 一般计税方法 栏次的
开发票了,附表一和附表四都得填吧
你好,附表四,你具体是指哪个栏次呢