你好,开具差额发票,进项税额是不可以抵扣的

我公司是一般纳税人,收到劳务公司开具的人力资源派遣服务费用差额征税专用发票,请问,这个进项税额可以抵扣吗?账务处理可以进成本吗?
在一般纳税人---A公司劳务派遣开具差额发票,这个差额征收是一般计税还是简易计税、A公司收到购买进项发票(是用于生产经营用的)、可以抵扣进项吗
劳务派遣公司一般纳税 人开具差额发票,取进项税可以抵扣吗
老师,一般纳税人劳务派遣公司开具差额发票税率5%~可以开具专票吗
我公司是一般纳税人,收到劳务派遣费普票,这个可以抵扣进项税吗?收到什么形式的劳务派遣发票可以抵扣进项税?
我们是代账公司,我们有个公司在以前年度取得的成本发票,今年对方给红冲了,金额比较大,有2000万,客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去,不想补税,也找不来成本发票了,我们是代账,如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额,是客户不让做负数处理,以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚,跟我们代账没有关系,客户也同意了的情况下,后期这些红字发票如果弹出来,产生风险了,跟记账会计有责任吗?像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估,还是不做红字发票分录处理呢?
老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票,我们是A方,承包方B方,设计方C方,可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费,C开发票给B,B在开给A吗
这个月进项比销项多,多进项发票已经全部勾选了,想问一下多的会留到下个月吗?
老师,请教下,我们公司参加投标,中标后支付的“成交服务费”,对公转账,但是对方不给开发票,只给收据,这个我怎么入账
老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票, 打款的时候打给A 可以这样操作吗
老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗?
货到了,发票没打,入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款, B:借 库存 贷应付,借 应付 贷 银行存款
老师好,第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数,第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资(这部分计提时己申报过个税)和今年实际发放的工资,申报表提示比对个税是否正确?
老师,刚发现24年有一张240的费用发票作废了,但是当年入账了,请问现在怎么处理?具体分录?
老师,请问建筑行业在10月份有异地预缴所得税,现在项目还没结束,现在要申报四季度所得税,之前预缴的怎么处理呢?
他是属于简易计税嘛?
你好,开具差额发票,是差额纳税
是差额纳税,不是简易计税
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
我记得之前有老师讲过,差额开票不是简易计税,有情况是可以抵进项的
你好,开具差额发票,是差额纳税 差额开票不是简易计税,有情况是可以抵进项的(麻烦提供一下具体是哪些情况,谢谢了)
我之前在考税务师时,涉税服务实务中老师好像提到过,我有点忘了
你好,开具差额发票,是差额纳税 你可以想想 既然都已经是差额纳税了,进项是无法再抵扣的
在增值税申报表附表二中,差额开票数据填在第一栏次“一般计税方法”,它是会抵进项的
你好,问题是差额开票,不会按一般计税方法啊 一般计税方法是针对正常收入,用销项税额减去进项税额计算纳税啊
那填在哪栏
你好,差额开票的,不需要填写附表二
附表二只有4栏,一般计税方法,简易计税、免抵退、免税,填在哪栏?
后面三栏都不合适,只能填在“一般计税方法”那个栏次
你好,差额开票的,不需要填写附表二
说错了,是填在附表一中
你好,开具差额发票,是差额纳税 ,而不是填写在 一般计税方法 栏次的
开发票了,附表一和附表四都得填吧
你好,附表四,你具体是指哪个栏次呢