您好,这个是属于5月份计入的,借 固定资产 应交税额费 贷 应付账款

企业购入一项不需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
今年水费全部红冲了。日常是借管理水费。贷银行存款。现在红冲该怎么做账
老师,我们26年收到符合小型微利企业印花税减半政策退税2500元,我入账在26年,实际退25年7~9月的印花税,那我25年年报的时候是不是要调增2500元的税金及附加。
老师好,有个员工3月的个税申报忘了,忘记填社保了,交了10来块钱的税,现在有必要更正申报吗
老师,关于公户转账给私户的问题还是不太明白,怎么做是正确的?
老师,我们平时零星办公费想去银行取现付款,请问去银行办理现金支票是不是还要付支票费(朴老师)
工商年报上面的单位缴费基数的五险基数哪里的数据哪里找填啊
老师,我们是农民专业合作社,实际有固定资产,之前没有入账也没有取得发票,现在税局要求账上增加上固定资产变更25年的报表,我应该怎么做?
老师,注销公司银行基本账户,需要法人身份证原件还是复印件
老师要认定研发费用需要满足哪些资料才行啊,
老师,汇算清缴,就是虽然在26年扣除的个税也是权责发生制都要算到25年里面去我个税放在了管理费用-员工薪资福利费这个单独明细里面,怎么填
但是5月和6月账本结账改不了了 7月开始支付的款 才把签的合同发我 7月开始计入固定资产折旧可以吗
合同里也没写普票还是专票
也可以,因为米中间相差的时间不多
分录跟我说下老师
这月给他们打电话发票邮寄给我 这种情况分录怎么写 麻烦写清楚些
分录和之前的一样的呀,就是咱们做固定资产,只不过相当于7月做了