你好,456的话直接借预付账款贷银行存款。
企业购入一项不需要安装的固定资产,8月先付款30%,9月付款70%,固定资产总价值假设4万元,增值税1万元,9月份付尾款的时候,对方开具全额发票给企业。请问8.9月份,分录分别怎么样做,
企业购入一项不需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
浮动特许经营费 按加盟酒店收入的6.5%和税金及附加5.5% 税金及附加可以理解用税后营业收入 但是浮动特许经营费为什么是税后的营业收入 还有这里的租金按付现成本吗 可以抵扣是吧
7月份交了企业所得税,7月底做完账需要计提下个季度的所得税吗
单位雇人干了五天活,每天150元。付款的时候是现金付还是公户转账合适。麻烦老师指导一下,谢谢
出口发票开具的汇率可以是关单出口日期当天或者出口当月第一个工作日任选其一吗
公司买空调,为了用国补,发票是开员工名称,能不能入账做固定资产
如何解决出口企业在收供应商的发票时做到跟出口名称数量单位一致?企业是贸易公司,每个月购入商品种类很多
老师您好,公司向个人借款,公司给个人写收据。公司向个人还之前的借款,是个人给公司开收据。对不对老师?原则是谁收款谁写收据,对吧
董孝彬老师在吗?我想问问,我的金蝶应该怎样调 才能跟图一快账系统一样呢?我想搜一下管理费用
七月份收到发票,拿到那个发票,再单独借固定资产,借应交税费,贷预付账款。
为什么是拿到发票,才入账固定资产呢?这个怎么解释?
你好,本身你做的就是外账,都得按照发票来入固定资产呀。
哦哦,是的是的。但是固定资产到了单位,实际入库的这个步骤,不用管吗?
你好,咱只要做了这个凭证,那个入库的时候,你正常办理入库就行了,那都是一些流程上的问题。
哦哦,那就是这样理解,我4月,5月都是先付钱的,那我就做预付款,即使我6月份收到机器了,企业入库了,但是发票要到7月份才给,那也只能7月份入账固定资产,是这么理解吗?对不对呀这个理解,
你好,对,因为对于咱凭证来说,即便是机器到了你仓库了,没有发票的话,你也不可以做凭证的,得拿到发票以后再做入库的。
好好好,那就明白了。那请问固定资产入账的这个凭证,除了发票,还需要别的东西吗?就是税务上对于固定资产入账,有没有什么要求的
你好,你直接附上发票就行,别的要求一般没有什么太严格的,如果说你有一些固定资产卡片呀,也可以打印出来附到后面。