您好,你们合同上边写了发货时间没

老师您好,我们是小规模企业,这个建筑劳务合同含税销售额是302100元,这个季度就开这点普票了,是不是享受季度30万免税的
老师您好我们小规模纳税人因为目前业务需要 开了三个点的普票,现在报税的时候弹出下图 应该怎么办呢
老师,我们我们开了两张专票给一家小规模纳税人客户,到但是前段时间税务局说我们为风险纳税人我们开给他们的发票不能入成本,就把购买方两张专票没收了,当时我们不知道他们是小规模纳税人,现在对方说要退货,可他们没有票了,我们要怎么处理呢?
老师您好,我们小规模公司6月为甲方去税务代开专票,开的是全额专票,现在甲方说只开70%,这月需要作废重开,那我做二季度的账跟这作废的发票没有关系对吗,就正常的做账报税,下个季度再做相反分录重回
老师,请问,我们是小规模公司,有劳务分包。我和甲方合同共300万,但是我们这个季度只给开了50万。我们分包出去100万,但只收到20万的分包发票。这种情况怎么差额征税呢?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
现在还没有搞合同,现在可以做
合同上注明发货时间不在一个区间内,就是跨月季度
是属于培训类 需要备注什么呢
备注?这个和备注没关系吧
和什么有关系呢
是不是不约定收款时间,然后服务周期为一年就可以呢
对,和时间有关系,和备注没关系
奥 那就是不要约定收款时间 其实这个款项已经收到了呢
嗯对是这个意思的
正常税法对于这个是收付实现制还是 权责发生制度呀
这个是属于权责发生
确认收入属于权责发生制度的话,那不是跟收到款项没有关系,就是我们服务开始时间和周期有关系呢
嗯对,和服务的时间有关系
那这个服务周期本身就很长 是不是我们按照季度30万以内是合理避税啊 不属于偷税
这个是属于合理避税的