同学你好 嗯 这个可以的
1.甲公司为增值税般纳税人, 适用的增值税税率为13%, 2020 年12月末固定资产账面余额为1000万元,2021年该公司发生的资产相关业务如下:①1月3日,甲公司购入一台不需要安装的A设备用于生产,增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限 为5年,预计净残值为8万元,采用年数总和法计提折旧。②3月15 日,甲公司与乙公司签订了一份办公楼租赁合同,合同约定甲公司每年的租赁付款额为10 万元,于每年年末支付,租赁期10 年。租赁期开始日的租赁付款额的现值为77.2万元。③6月2日,甲公司对其一条原价为100万元的生产线进行更新改造,已计提折旧40万元,改造过程中发生资本化支出50万元,以银行存款支付,被替换部件的账面价值为5万元,当月完成更新改造,已达到预定可使用状态。④12月末, 某生产线存在可能发生减值的迹象,其账面价值为150 万元,经计算,该生产线的 可收回金额为123 万元,以前年度对该生产线计提过减值准备10 万元。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示,计算结果保留小数点后两位) (1)根据资料①,下列关于A设备的说法中正确的是( )。 A. A设备从2021年1月开始计提折旧 B.2021年A设备的折旧额为58. 67万元 B. A设备的折旧额计入制造费用 D.A设备的入账价值为226万元 (2)根据资料②,下列关于租赁办公楼的说法中正确的是( )。A.甲公司应将办公楼确认为使用权资产 B.甲公司应将办公楼确认为固定资产 C.办公楼的入账价值为100万元 D.办公楼的入账价值为77. 2万元 (3)根据资料③,下列关于生产线更新改造的账务处理正确的是( )。A.固定资产转入在建工程: 借:在建工程60 累计折旧40 贷:固定资产100 B.发生资本化支出: 借:在建工程50 贷:银行存款50C.替换原部件: 借:营业外支出5贷:在建工程5 D.更新改造后达到预定可使用状态: 借:固定资产105 贷:在建工程10 (4)根据资料④,关于某生产线减值的账务处理正确的是( )。 A.借记“资产减值损失”科目27万元 B.借记“资产减值损失”科目17万元 C.贷记“固定资产减值准备”科目27万元 D.贷记“固定资产减值准备”科目17万元 (5)根据资料①至④,甲公司2021 年末固定资产的账面余额为( )万元。 A.1 188 B.1 205 C.1 178 D.1 305
2022年2月;入市计机构对八公司2021年度财务收文进行重计。 市计人员在对M公司内家拉制调查修讯:销售主管南批信用额度:销我游了项大收放。发政游门负改不具发票:应收账救记录人员负页奇送对账 単。 2)2021年3月,M 公司销售给容广区一批产品,价值 500万元,按销售 合同约定,如果客户区在30天内付款可享受1.5%的折扣。 C,南计人员市查M 公司销售明细账时,发现:没收客户逾期末退回包装 物的押金3万元,销售部门员工工资 40万元,产品广告费 120万元,客广购买价值 60 万元的产品后发现质量不合格,M 公司同意给客户 15%的销售折让。 要求:根据案例回答下列向題 (1) 资料 (1)中,M公司违反内部控制的哪些职责分工? (2)资料(2)中,南计人员认为M 公司应确认的营业收入是多少? (3)资料(3)中,审计人员认为不应当计入的销售费用项目有哪些
用友U8,2023年1月15#付维修工程,当时摘要写了62万,现又重新修改了合同,合价59.2万(原合同作废了),请问赁证摘要修改吗,反结总账可以修改吗(不反结固定资产模块账)?
用友U8,2023年1月15#付维修工程,当时摘要写了62万,现又重新修改了合同,合价59.2万(原合同作废了),请问赁证摘要修改吗,反结总账可以修改吗(不反结固定资产模块账)?
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你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
老师,我是一般纳税人个体工商户农副产品产品,2025年1-4月可以开农副产品收购发票,为什么现在6月份又不能开了呢?
是不是只有涉及到固定资模块才反结固定资产模块账?
同学你好 期末→结账→点击Y→然后按ctrl%2Bshift%2Bf6→按确认→期末→对账→ctrl%2Bh激活→凭证→恢复记账前状态→恢复你要修改的月数状态→凭证→审核凭证→再取消审核就可以
这个我会,我是问是不是只有涉及到固定资模块才反结固定资产模块账?
是的 这个都是对应的模块
调整的凭证不涉及到损溢结转凭证,是不是月末就不需要重新结转损溢凭证了?
同学你好 对的 是这样的