学员您好,这种情况是要的。

老师,在外地施工,开发票预缴,国家电子税务局里面是填跨区域涉税事项报告还是跨区域事项报验?还是两个都要填?
纳税人跨区域经营前不再开具相关证明,改为填报跨区域涉税事项报告表。纳税人跨省或省内跨县市临时从事生产经营活动应当向机构所在地的税务机关填报跨区域涉税事项报告表。这两个都对吗
老师跨区域涉税事项报告在机构地电子税务局还是项目地电子税务局填写,这个分省内省外吗
老师好,异地项目,跨区域涉税事项报告延期后,项目所在地电子税务局需要做什么吗?
老师,贵州省电子税务局里在哪里报验跨区域事项呢,已在四川税务局做了跨区域涉税事项报告
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
老师,能说具体一点吗
跨区域涉税事项报告在机构地电子税务局,按照省分城市分类