如果结转到了主营业务成本需要的,它和管理费用、销售费用一块
请问老师:工程项目上发生的招待费,计入工程施工-间接费用-招待费用,这个招待费用有限额扣除的吗?在汇算清缴的时候,是否需要纳税调增。
工程施工二级科目下的业务招待费,汇算清缴的时候用不用调增
请问老师,放到在建工程的工资和业务招待费,企业所得税汇算清缴的时候,工资作为计提福利费的基数吗?业务招待费需要与成本费用里的加在一起进行调整吗。如果要调整,为什么要调呢?放到在建工程也没有影响损益。
老师好,项目上的招待费计工程施工-间接费用-业务招待费,月底结转到主营业务成本,这个招待费在汇算清缴是按60%算吗,需要调增吗
老师好,项目上的招待费计工程施工-间接费用-业务招待费,月底结转到主营业务成本,这个招待费在汇算清缴是按60%算吗(比收入0.5%小),需要调增吗 在哪张表调整,从哪里取数字呢
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
好的,谢谢老师 麻烦再问一下,我们项目是简易计税,收到的机械专票,少量材料专票还可以抵扣吗
减一金税的,不可以抵扣的。
简易计税的不可以抵扣的。
甲方收到我们3%专票可以抵扣吗
你好,一般计税对应的这个进项可以抵扣。