好,咱们实际签订的是把制作完成的商品销售给对方,是这样吗?
老师,你好,我们是文化传媒公司,主要业务是帮客户设计画面然后让供应商做出来给客户,我们开票都是开设计服务-物料制作费,这样是否是妥当的,然后供应商给我开的广告物料,比如背胶,展架等这些广告物料,这样进销项是可以的吗?销项是服务,进账是采购的
我们公司是做标识标牌设计制作安装的,但是我们安装工人和设计师都是是自的员工,工厂也是跟别人合作的,我们如果开9个点的工程票出去,就开不了设计费劳务费,材料费也开不了,因为没有购买原材料,是别人的工厂做好成品我们拉去现在安装。这样应该怎么办
老师,您好!想问下,我们公司提供设计,并让供应商制作了相应的pop纸制制作品600套,这个怎么开票给客户?直接统开设计服务费还是设计费和制作费分开?怎么开,谢谢!
老师您好,我们是一家小规模广告公司,给客户设计制作印刷安装各类广告,开具的发票有时是“设计服务”,有时是“印刷品”,不知道这样开票对不对?我不是很清楚设计服务和印刷品的区分,也不清楚哪个要交文化事业建设费(以前我们都没有主动申报文建费,也没有这个税费种),请老师指导一下,谢谢
老师我想问下,我们公司现在有一块广告设计,印刷了的业务,实际我们提供设计然后去合作的工厂制作像文化墙,喷绘,写真类的,我们给客户提供的设计服务类的发票,但是我们有好多进项是工厂开的物料制作费,这样税局会有比对吗?正常吗
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
那不是单纯签订的设计合同是这样吗?
不是单独签的设计合同,但报价单上单独注明设计费和制作数量和费用
是大合同
你好像这种情况,合同上分别裂开了具体的明细,咱建议是按照合同上具体明细开对应发票。 咱就开设计服务,还有制作。对应上合同上的数量和金额开票就可以了。