好,咱们实际签订的是把制作完成的商品销售给对方,是这样吗?

4.7月10日恒达公司与A公司签证合同向其销售一套生产设备合同售价为300000元增值税为48000元恒达公司为其销售的设备提供一年的产品质量保证承诺生产设备在质保期间内出现质量问题或与之相关的其他属于正常范围的问题恒达公司提供免费的维修或调换服务恒达公司还承诺免费为客户提供为期三天的设备操作培训该培训服务的单独售价为20000元5.7月15日A公司收到设备并验收无误后支付了全部合同价款6.7月19日恒达公司完成了为客户提供的三天设备操作培训要求:按下列提示完成相应会计分录的编制及必要的计算过程1.编制3月5日恒达发出委托代销商品的会计分录2.编制恒达公司收到代销清单开出发票的会计分
老师,我们公司现在跟客户签了一份合同。合同的意思是,我们公司给对方提供一套设备。条件是对方必须要接受我们公司提供的一切服务,比如技术支持,数据维护等,3年,每年要给我们支付相应的服务费。3年后,这套设备就送给对方。(这套公司是直接放到对方公司的)。我想问的是,我们对公方直接给对方开技术服务发票。那设备怎么结转成本。跟着技术服务出去的。按发货单,直接结转成本,可以吗
老师,您好!想问下,我们公司提供设计,并让供应商制作了相应的pop纸制制作品600套,这个怎么开票给客户?直接统开设计服务费还是设计费和制作费分开?怎么开,谢谢!
老师您好,我们是一家小规模广告公司,给客户设计制作印刷安装各类广告,开具的发票有时是“设计服务”,有时是“印刷品”,不知道这样开票对不对?我不是很清楚设计服务和印刷品的区分,也不清楚哪个要交文化事业建设费(以前我们都没有主动申报文建费,也没有这个税费种),请老师指导一下,谢谢
老师,您好,请问一下:老板(不是法人也不是股东)之前垫付了A企业开办费25万,现在他个人有一笔25万的细胞制备服务款要转给B企业,他现在的意思是:给A公司垫付的开办费25万不用转给他了,直接让A公司转给B公司【备注细胞制备服务款】,再让B公司给A开票,这样操作可以吗?要是这样的话,A公司应该怎么做账,还需要他提供一些什么资料给公司记账用,A公司就是一家生物科技有限公司【没有研发】小规模纳税人
税管员说我们所得税税负率低,交点税,小规模网络传媒公司,年所得税税负率多少合适
老师好,销售货款客户来款美金 实际按人民币结算,要美金冲销转人民币要怎么做分录
办公费用发票跨月冲红,怎么做分录
厦门残保金由实际用工单位缴交还是劳务派遣公司交,有文件吗
企业所得税汇算清缴高新技术企业优惠情况及明细表 中研发费用指标部分填的境内外部研发费用,这块含不含资本化金额? 还是只是填费用化金额。 规定没说清楚: 第25行“(二)委托外部研发费用”填报(第26+28行)×80%的金额。需特别区分口径:高新技术企业认定口径下,委托境内、委托境外研发费用,一律按实际发生额的80%归集计入研发费用,无额外限额(研发费用加计扣除口径对委托境外研发有额外限额,二者不可混淆)。对于受托方为境外的研发活动,同样按费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。
老师我们支付的AI服务费 二级科目写什么呢
您好!老师麻烦问一下我们公司销售涂料的现在过期了,做坏账这个证明怎么写文件
老师好!我是A公司的人,我司是建筑工程公司,和B公司签了一个租赁合同,要付他们机械台班费。他们的台班费是1万,他们在我们工地吃饭加油,我方提供餐费跟油费一起是3000。实际付款要对冲我方负责的油费跟餐费。比如他要用1万减掉3000,他们实际收7000块钱,现在账单上会存在扣除油费或餐费,形成我公司有销售油和餐费的嫌疑,涉及重大税务风险,我们要规避这个风险,那我司应该如何去做呢? 我们财务要求对账单删除油费餐费项。我们对账是要实际对了以后才能知道实际支付金额的,财务要我倒推工时,然后做一个对公对账单给她。那我岂不是造假?太难了吧!然后让我签一份补充协议,说明我司供油和餐食。 那这个业务如何做才能证据链账务完整呢?合理合规
外贸企业出口转内销的开票的,增值税申报表销售额按内销的申报吗
老师,请问个体户平时增值税,员工个税,经营所得个税分别在哪里申报,时间?
那不是单纯签订的设计合同是这样吗?
不是单独签的设计合同,但报价单上单独注明设计费和制作数量和费用
是大合同
你好像这种情况,合同上分别裂开了具体的明细,咱建议是按照合同上具体明细开对应发票。 咱就开设计服务,还有制作。对应上合同上的数量和金额开票就可以了。