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审计#第5小问恰当吗?为什么?

审计#第5小问恰当吗?为什么?
2023-07-19 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-19 12:27

同学你好 不恰当,内部控制会影响审计意见,应该对该事项进行考虑。

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快账用户1577 追问 2023-07-19 12:35

答案是恰当……

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齐红老师 解答 2023-07-19 14:44

哦。内部控制的审计范围不包括境外 的联营企业,所以不影响内部控制的结果

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同学你好 不恰当,内部控制会影响审计意见,应该对该事项进行考虑。
2023-07-19
同学你好 恰当。 因为检查真实性主要就是检查从账到原始单据是否有支持性证据。
2022-08-18
答案:第5小问做法恰当
2023-06-20
同学你好,不恰当,客户清单属于内部信息,应当通过合同、公开网站等来源核对地址信息
2023-07-22
你好,是恰当的。理由:上期财务报表已经前任注会审计,注会可以在其他事项段提及前任注会对对应数据出具的审计报告。
2023-08-05
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