你好,这个是几月份到几月份的房屋租金?
老师,我预付房租的时候入账 借:预付账款 贷: 其他应付款, 那么我收到房租发票的时候该怎么入账呢?
房租费发票未开,每月计提,借:管理费用—房租费,贷:其他应付款—房东。 当我拿到房租费发票一整年的时候,怎么做账?
公司高层代垫的项目租金,已经报销,目前未收到发票,账务处理可以这样做吗 借:预付账款-房屋租金 贷:其他应付款-XX 借:其他应付款-XX 贷:银行存款-工行 发票来了 借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-项目租金
还有一个问题就是我们房租转给合伙人,合伙人私下转给房东,我在做分录的时候是不是要做借:管理费用-房租,贷:其他应付款;借:其他应付款 贷:银行存款?
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
老师您好,我想问一下,农机企业拉拖拉机的运费我做什么科目
我卖a资料和b学习资料(a和b我把他当成一组) a和b总收入一共是800贡献毛利一共是300 固定成本一共是4500 贡献毛利百分百就是0.375 盈亏收入是1.2w 盈亏销售量是15套 请问老师 我要是卖a和b假如学习资料 c和d假如是书法资料(不是学习资料) 假如 书法资料 收入是500贡献毛利是800 那就是 (学习资料300+书法资料800)÷(书法资料500+学习资料800)等于 贡献毛利百分比 我是把4个资料合起来算还是把4个资料分开算呢(2个一组算)
支付超市购物卡怎么做会计科目
补充医疗,补充养老,不超过工资5%,这个是指不超过个人工资吗?
你是公户收到社保退回德稳岗返还款记在哪里
刚才整理发票,发现购买一些办公用品的发票,商家开了两回发票,我只购买了一回,我入账也入了一次,多出来的那张发票是让对方红冲还是怎么操作
老师请问,公司5月份计提了汇算清缴的企业所得税金额,财报里资产负债表未分配利润 期末 -起初 不等于利润表里的净利润本年累计数,这是怎么回事,要怎么处理
老师,我们又不征税收入,没有填写不征税收入的附表,还是在支出的时候转入了营业外收入,然后它对应的支持我们税前扣除了,那么这部分计入营业外收入的金额要算入高新技术产品收入占总收入的比重里面这个总收入么?
2025,6月3号入职,因为2号还是端午节法定节假日,然后我3号当天入职,他说我不是正式员工,不享受节假日,上班不满一个自然月,不给我发社保补贴
老师,新公司开基本户,银行会上公司核查吗,需要法人去办理吗
发票开了2年的36w
你好,是从今年一月份开始的吗?如果是的话,一到七月份的借管理费用 贷其他应付款
是从去年11月到今年10月的。
你好,那去年11月份儿和12月份怎么做?
我直接做去年11-今年5月累计摊销21w可以不,还是直接摊销完(按发票金额)
你好,之前没有做的。可以