你好,可以部分红冲的,只是操作麻烦些。简单的做法,就是全部红冲,再重新开正确的

老师,请问销货方去年开具发票抬头有问题,己红冲并开具正确蓝字发票,购货方做账只需要红字发票和正确蓝字发票入账吗?错误蓝字发票退回销售方吗?还是只要正确蓝字发票就可以了?
销方上个月开具的专票,购货方未抵扣,销方申请开具红字发票信息表。销方怎么做账?购货方把上个月的蓝字发票退回来了,销方开红字发票信息表,红字发票,正确的蓝字发票,销方把红字发票信息表+红字发票+退货单,入账,做销售退货吗?销售退货,附件都附什么?
请问发生大量退货,跨月了,购买方开具红字信息表只能一张红字信息表对应一张蓝色发票这样对应开具?还是可以多张蓝色发票,只开一张红字信息表给销售方呢?u k
老师,请问一下,1.红字发票是购买方要退货,然后要求销售方开具的吗?2.开具红字发票必须要购买方给到我方红字信息表我才能开红字发票吗?
请问销售退货,销售方开局的红字信息表只开销售退货金额,能这样开吗?红字发票是不是红冲前面开具的蓝字发票呢?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
请问老师,开红字发票的流程
在开票系统,点那个开红字信息的按钮就可以开了