你好,是可以这样操作的

我8月份开了50万发票出去,7月份没有进项留抵,然后8月份没有认证进项,9月1号再认证发票,还可以抵扣8月的销项税额吗
餐饮行业2019年11月份认证抵扣了进项发票,啊020年10月份发现发票开错了,冲红重开,重开的增值税专用发票可以在以后年度用于抵扣吗?
老师好!7月份报6月的增值税,收到7月开的增值税发票可以认证为6月份的进项吗?但凭证是在7月的。
请问一下,10月份报税,然后增值税专票进项认证一定要在9月份认证还是10月报税票前认证都可以抵扣呢?
当月6月交上月5月增值税,6月申报前,收到6月开具的增值税专票,可以在5月增值税申报中认证抵扣吗
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗
老师,请问我们公司与银行签订借款合同需要交印花税吗
暂估入库,按不含税价录入吗?等下个月专票来了,账务上怎么处理
员工的辞退赔偿款是做成职工薪酬吗
小规模出售生产设备固定资产分录: 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 收货款:借:银行存款 贷:固定资产清理 应付1%增值税时:借:营业外支出 借:固定资产清理 结转固定资产清理:借:营业外支出 贷:固定资产清理 贷:固定资产清理
老师您好,建筑服务里有机械租赁费吗
老师制造费用,以前遗留的余额,现在要怎么来处理呢
问下老板有两个公司,一个做贸易,一个做生产,生产的卖给贸易的开票好开吗?
客户开了发票,但又冲红了,这两张发票需要提供给我们吗?
有没有老师一项一项的教我做凭证,然后指导我把年报也做了
可以七月认证,七月入账吗,分录怎么做
你好,是的,是可以的 7月份的时候 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
购入厂房,分期付款,借:固定资产 贷:银行存款吗
你好 购入厂房,分期付款,借:固定资产 贷:银行存款,长期应付款。 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。