你好!是分开2部分来算

老师,超过100万的应纳税所得额的话,是100万以内那部分是按5%计算,超过部分按10%,还是超过所有都按照10%呢
老师,请问公司净利润是102万,政策是100万以内企业所得税税率2.5%,100-300万税率是10%,计算企业所得税是不是100万按税率2.5%算,超出部分的2万按税率10%计算
请问老师,这样计算是否正确 新政策申报企业所得税,利润总额在: 100万以内按2.5% 100万-300万,超过部分按5% 300万以上,超过部分按25%
老师,你好,请问个税生产经营所得减半的政策是,如果超过100万,是全部不减半?还是100万减半,超过100万的部分不优惠?
老师,我上个月季度盈利95万,缴纳的企业所得税是按2.5%缴纳,那这个季度我超了100万,是直接全部的纳税所得额乘以5%吗?还是说超出100部分是5%,不超的那一部分按2.5%
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
怎么查符合简易征收的小规模纳税人差的进项
老师,您好!以前注册认缴制的公司,最迟注册资本要在什么时候完成减资或者出资呀?
深圳市乐瑞达科技有限公司 还需要再委托一下报关行信息:离境口岸 380101 宁波北仑港港区 出境关别 3104 北仑海关 33189800E6 义乌市欣扬报关代理有限公司 请问这种北仓海区委托报关的是不是不能直接委托
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
就是100万按照2.5%,20万按照5%是吗
你好!这个可不是5%,而是35% (100万元X35%-6.55)X(1-50%)%2B20万元x35%
个人所得税经营所得不是有优惠政策吗
你好!前面已经减了50%了啊