您好,这个是可以这样填的

老师,科目余额表上的固定资产期初、期末数据分别减去累计折旧期初、期末数据和资产负债表上列示的固定资产净值数据一致 但是和折旧明细表上累计折旧期初期末数据不一致 导致期初期末的固定资产净值有差异,这个是什么问题?
老师,帮我看一下,这个累计折旧的数据,在汇算清缴时填写A105080资产折旧这个表时怎么填。 注:当年度发生固定资产清理 累计折旧:期初余额 贷:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期贷方:853866.5 余额:12520598.42
老师早上好,如果要判断固定资产的折旧折完了没是不是看下累计折旧贷方余额跟固定资产原值一样就是代表折旧完了呢?
老师给看一下科目余额表上固定资产累计折旧,没折旧完,这个累计折旧数余额表上是负数在贷方,立账这样填上去可以吧
填截止6月固定资产净值,是看余额表上是用1-6月本期发生的固定资产数-累计折旧数?还是看余额表上期末余额的固定资产借方余额-累计折旧贷方余额? 余额数含期初数
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这个库存现金是负数填上去为啥不在贷方显示
因为库存现金默认要么是0,要不是借方的
那会计交接账给的余额表上就是负数,我这样填上可以吧
嗯对这个是可以的