你好,公益捐赠才可以税前扣除。

企业是亏损的,捐赠支出可以税前扣除吗
公益性捐赠中涉及的以前年度结转的捐赠支出,在计算纳税调整时,实际捐赠支出+以前年度的捐赠支出-允许扣除的公益性捐赠支出嘛,还是实际捐赠支出直接减去允许扣除的捐赠支出,还有纳税调整的依据是什么,听课听懵了
捐赠支出只有银行转账凭证可以税前扣除吗?
扶贫捐赠支出可税前扣除吗
直接扶贫的捐赠之出可以税前扣除吗,还是说间接捐赠可以扣除,直接捐赠不能扣
税管员说我们所得税税负率低,交点税,小规模网络传媒公司,年所得税税负率多少合适
老师好,销售货款客户来款美金 实际按人民币结算,要美金冲销转人民币要怎么做分录
办公费用发票跨月冲红,怎么做分录
厦门残保金由实际用工单位缴交还是劳务派遣公司交,有文件吗
企业所得税汇算清缴高新技术企业优惠情况及明细表 中研发费用指标部分填的境内外部研发费用,这块含不含资本化金额? 还是只是填费用化金额。 规定没说清楚: 第25行“(二)委托外部研发费用”填报(第26+28行)×80%的金额。需特别区分口径:高新技术企业认定口径下,委托境内、委托境外研发费用,一律按实际发生额的80%归集计入研发费用,无额外限额(研发费用加计扣除口径对委托境外研发有额外限额,二者不可混淆)。对于受托方为境外的研发活动,同样按费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。
老师我们支付的AI服务费 二级科目写什么呢
您好!老师麻烦问一下我们公司销售涂料的现在过期了,做坏账这个证明怎么写文件
老师好!我是A公司的人,我司是建筑工程公司,和B公司签了一个租赁合同,要付他们机械台班费。他们的台班费是1万,他们在我们工地吃饭加油,我方提供餐费跟油费一起是3000。实际付款要对冲我方负责的油费跟餐费。比如他要用1万减掉3000,他们实际收7000块钱,现在账单上会存在扣除油费或餐费,形成我公司有销售油和餐费的嫌疑,涉及重大税务风险,我们要规避这个风险,那我司应该如何去做呢? 我们财务要求对账单删除油费餐费项。我们对账是要实际对了以后才能知道实际支付金额的,财务要我倒推工时,然后做一个对公对账单给她。那我岂不是造假?太难了吧!然后让我签一份补充协议,说明我司供油和餐食。 那这个业务如何做才能证据链账务完整呢?合理合规
外贸企业出口转内销的开票的,增值税申报表销售额按内销的申报吗
老师,请问个体户平时增值税,员工个税,经营所得个税分别在哪里申报,时间?
老师,可以全额扣除吗?
捐赠给社工组织算公益性捐赠吗?
你好,取得了公益捐赠收据才可以扣除,按利润总额的百分之十二
比如今年我们的利润是300万,那我们最多只能扣除36万是吗
是的,就是那样计算的
年度会计利润是指的利润总额还是净利润?
年度会计利润是指的利润总额
老师,我有个疑问,关于企业所得税的,比如我们的年应纳税所得额没有超过300万,但是在第10个月的时候达到了300万以上,就是说第11和12月是亏损的,综合一年未超过300万,那我在年内应纳税所得额达到300万以上的时候应该按照5%缴纳企业所得税还是25%呢?
你好,这个小微企业是按照全年来判断的是否满足。你们还是享受可以享受小微企业
我们是小微企业,我重新表达一次,1-2季度的时候,未超过300万,3季度累计就超过了300,但是第4季度亏损,年累计未超过300,请问第3季度时候税率是多少?我们第3季度申报的时候年累计应纳税所得额超过300万,申报的时候税率会变为25%吗
我说的就是全年累计下来低于3.00万,那么你还是满足小微哈