你好同学,在清算后, 借实收资本 15 贷银行存款。 母公司收到后 借银行存款 投资收益 贷长期股权投资
7月份注销一家全资子公司,亏损的,初始50万购买时高于子公司净资产10万买的,母公司账务处理抵消了资本公积10万,长投40万,注销时剩余资金25万全部打入母公司,亏损25万,现在9月底做合并财务报表发现资产负债表和利润表勾稽关系不上,母子公司之间无关联业务,我是将利润表简单想加,由于子公司资产负债表都为0,资产负债表就不需要想加,后发现两表勾稽关系对不上,不清楚那一步有问题,烦请老师解答,谢谢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
20*2年1月1日,寰球公司支付6400万元购得方圆股份有限公司(简称方圆公司)80%的股份。该项控股合并为同一控制下的企业合并。控制权取得日,方圆公司股东权益总额为8000万元,其中股本为3000万元,资本公积为3000万元,盈余公积为1500万元,未分配利润为500万元。20*2年度,两家公司内部交易情况如下:(1)母公司20*2年2月向子公司现销一批产品,售价200万元,母公司的销售毛利率为10%,该批存货子公司全部售出,未形成子公司的期末存货。(2)母公司20*2年6月从子公司购入其自用的固定资产作管理用固定资产使用。子公司该固定资产的净值为460万元,出售价格为500万元。母公司以500万元的价格入账,折旧年限为4年,采用直线法计提折旧,假设无残值。当月购入的固定资产当月不提折旧。(3)20*2年末,母公司寰球公司对方圆公司的应收账款余额为100万元,同时计提了1万元的坏账准备。要求:(单位:万元)(1)在控制权取得日需要编制合并财务报表,请做出与长期股权投资有关的抵消分录。(2)20*2年末需要编制年末的合并财务报表,请编制与(1)(2)
老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务(成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务)。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万(子公司在当年也确认收入了的)。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外,86万服务费母公司只是支付了部分,还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀? 我目前做了如下凭证,可以帮我看一下有没有做错的? (1)内部往来抵消凭证 贷:应收账款 43.5万 借:应付账款 43.5万 (2)关联交易合并抵消(内部装修服务费收入抵消) 借:主营业务收入 86万 贷:销售费用 86万 (3)权益合并调整分录(投资抵消) 借:实收资本 70万 贷:长期股权投资 70万 这些分录做的对吗?我还要做其他什么分录吗?
全资子公司去年4月成立,无购销业务。只有费用。一直是亏损状态。本月注销。请问子公司和母公司都需要做哪些凭证?求助。目前账面的余额只有货币资金15万,实收资本50万。
第二季度的财务报表做错了,现在可以改吗?
老师,我们新开一个民办学校,学费是通过平台监管账户打进来的,这个监管账户要过3个月才能把钱转到我们学校的基本账户。那么请问监管账户收到钱了就要做账和确认收入开发票吗?还是说等到3个月后钱能转到基本账户才开始做账,谢谢。
老师纺织布行的月末成本单价应该怎么算比较正确呢?公司除了进胚布和加工费,然后开出的发票是化纤布单价客户有时要求开高的,那我这个成本应该怎么算合适,或是要求开什么单价进来合适?
老师我公司贷款支付的担保费用计入哪个科目?在建工程下边设置哪个科目呢?几百万 担保费,计入财务还是管理费用比较合适呢,
请问老师,我公司新买了一个公司,需要把她之前的凭证都拿回来么?
利润部分,交20%个税,可以做到成本中吗
印花税税目承揽合同,没有核定,上季度按次申报的,现在申请按期申报吗,智能人工说营业单位不包含,就不能申请按期,是这样吗
印花税税目承揽合同,没有核定,上季度按次申报的,现在可以申请按期申报吗,一年内可以变更吗方式吗
老师您好请问10月所得税报表中的已计入成本的工作如何填写(做账未设置应付职工薪酬二级明细)
老师,7,8月份社保基数上涨,现在要补交,我这边收员工的金额需要补收,直接做在工资里的话,怎么做凭证