你好,那你们签合同的时候别写上具体的金额。
老师,请问一下我好纳闷为啥前会计录入的金额跟发票金额不一致的,但是最后的应付账款都是一致的,实际上录入库存不是按照开票金额多少录入的嘛
老师你好,开票金额也就是合同金额的合计数与我们收款金额要一致且收款要扣除5个点质保金,这个如何核对数据呢?合同是开票后3月后付款,但是每个开票日期都不一样,也就是合同日期不同,但是打款确是3月后合计数咋核对呢?
老师你好请问我们是做钢结构加工的,签合同的金额都是暂估的,都是按实际吨位计算,这样导致我开票金额和付款金额跟合同不一致行不行
老师,我们公司采购一批货,我们支付的方式是,一部分现金支付,一部分公司自己的产品抵扣,但对方开票只给我们开实付金额的部分,不开产品抵扣的部分,导致发票和合同总金额不一致,请问这样可以么?我账务处理又该怎么做呢?
你好老师问个问题,我是施工单位,我跟甲方开出去的发票都是9个点的税,但是分包单位给我开的有1个点3个点.9个点的税,我不够抵得,现在跟甲方签合同比如不含税金额是100万,理应跟分包方合同金额也是100万。但是因为他给我开票税点不一致,我最多给他开不含税金额98万,这种情况应该怎么签订合同呢?
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
出口退税,做到待处理汇率数据,已输入当月的美元汇率,之后应该怎么操作?之前是汇率输进去直接会跳到填写明细表。
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
合同上直接写按实际吨位计算,不写暂估金额吗
对的,是的,是这个意思的。