您好,首先看您单位,如果你单位允许这样报,你就按发票内容来报销。 正规的处理是不允许替票的。

老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
我是报销人,去年项目施工在找的外面的工人,因为工人没有公司就让工人自己在外面找的票。我们公司也已经正常报销下来了,但是前几天我们公司财务突然找到我说是税务局在查这个报销,我也提供我和工人的转账记录了,我怀疑是对方开票未冲账,这个应该怎么办,金额是5000
老师有个问题想请教了,啥就是那个,建筑公司就是个人去税务局代开发票的时候,不需要,交一个个税,然后,就是经营所得交的,然后税务局说,就是我们开,就是他们给我们,那这个人代开这张发票。写的是人工费,说不能按照今天说的来开,如果要是按经营说的来开的话,就不能写人工费,说让让我们把这个发票作废重开,但是。如果要是作废重开的话,这就相当于是项目经理承包了一个项目,然后他干完了之后打给他的那个工程款,也就是,这样的话不能开成人工费的话,还是要按照经营说的来交个税的话,不想按照劳务缴纳20%的个税的话,有什么,比如说不开人工费能开开成什么。
老师您好!我现在在建筑公司,有这样一个问题,我们这同时经营几家建筑公司,这些员工是在这几家公司发工资的,但是都是同一个老板,现在遇到项目上报销的情况,很难区分。第一:有些是白条报销的,然后员工就拿别的票来替,那么在写报销单的时候,报销单上面的内容有些就和提供的发票不符合;第二:在一个地方项目也很多,员工报销比较混乱,如果按项目来报销的话,有些员工又不知道这个项目是哪家公司的;如果按发工资的公司来报,有些项目又不是这家公司的,所以不知道怎么来合理规划,老师,请问你看看能有什么好的方案吗?
胡辣汤店,被认证为查账征收,是改为核定征收好,还是查账征收好,核定征收收多少税,个体户
进项发票勾选时效,24年12月发票最迟什么时候勾选?
老师,筹备期的工资计入了管理费用-开办费,那么在汇算清缴时候在职工薪酬那个表里面还用不用体现工资的数据
老师好,公司年检的时候纳税总额是填本年实际交的税还是本年应该交的税呢
老师我司员工受伤,肋骨骨折,公司赔偿了3.6万补偿款,请问这个能正常入账税前扣除吗
请问下做股权变更,法人所有股权全部平价转让给另外的股东,公司注册资本是之前已经实缴到位的,现在专管员要我提交这次转股的交易流水证明,还说我们的销售利润率比对异常,要我们写说明,那应该怎么提交呢?
老师请问.应付工资1200.扣保险755.然后服装费扣445.报个税我应该本期收入应该填哪个数
汇算清缴 职工薪酬支出明细表中 工资薪金支出的账载、实际发生额、税收金额,各代表什么,是要取哪里的数据?
小规模纳税人企业,社保和公积金都是当月发当月的,月中缴存,月末计提,怎么做账?
老师您好 个体工商户以前没有员工没报过员工个税,上月有员工了要报个税,之前月份的还用补零申报吗