你好! 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理

小规模公司出售了一辆旧的车4.8万,原值6万,已计提折旧1.5万;怎么做分录
老师 固定资产原值10万 已提折旧2万 现在以5万出售 怎么做分录啊
小车原值100万,计提折旧43万,出售收到现金1000,会计分录如何做
3、甲公司将旧汽车出售,原价100万元,已计提折旧50万元,已计提减值准备10万元。用银行存款支付汽车清理费1万元,增值税0.13万元。销售汽车收到银行存款,价款10万元,增值税1.3万元。结转处置净损失。完成上述分录(8分)
汽车原值10万,已计提折旧2万,现以5万出售,会计分录是
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
你好,可以写上具体数据吗
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理8 累计折旧2 贷:固定资产10 出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等5 贷:固定资产清理5 应交税费-应交增值税
老师,计提个税的会计分录是什么
你好!是什么业务要计提个税
某公司2018年12月份业务发生额为:为客户开具增值税专用发票500000元,税率6%;并在月底前银行收到款项50%;收到供应商开的增值税专用发票200000元,税率6%;并于月底全部支付;支付房租水电10000元;支付项目类差旅费(机票)5000元;支付项目类业务招待费5000元;支付项目类租赁设备3000元;支付场地押金3000元;收到银行存款利息1000元;支付银行手续费40元;计提公司员工工资100000元,计提社保50000元;计提个税5000元;月底支付员工工资100000元。
是这个老师
你好!借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
老师,还是继续上边的题
经计算所得税为4190元,试作出结转所得税及转入“本年利润”账户的会计分录并计 算净利润。
你好!计提的个税的分录就是这样
老师,这个是结转所得税
你好!结转所得税的分录吗?
结转所得税及转入本年利润的会计分录
你好!借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 然后借本年利润 贷所得税费用