你好! 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理
小规模公司出售了一辆旧的车4.8万,原值6万,已计提折旧1.5万;怎么做分录
老师 固定资产原值10万 已提折旧2万 现在以5万出售 怎么做分录啊
小车原值100万,计提折旧43万,出售收到现金1000,会计分录如何做
3、甲公司将旧汽车出售,原价100万元,已计提折旧50万元,已计提减值准备10万元。用银行存款支付汽车清理费1万元,增值税0.13万元。销售汽车收到银行存款,价款10万元,增值税1.3万元。结转处置净损失。完成上述分录(8分)
5.甲公司以设备换入乙公司汽车。换出设备的账面原值为150万元,已提折旧50万元,已计提减值准备20万元;换入汽车的账面原值为110万元,已提折旧15万元,已计提减值准备10万元。甲公司支付补价5万元给乙公司。假设不考虑相关税费,并假定该交换不具有商业实质,公允价值不能可靠计量。要求:分别作出甲公司和乙公司相关会计分录
老师你好,我们是4s店,车展购买的地毯 借,销售费用 业务宣传费 贷,银行存款 这样做可以吗老师
老师像县里面这种养老服务中心是不算收入的吧,那这种需要缴纳企业所得税不
老师,收到股东投资款现金流量填什么
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
公司用的软件怎么做会计分录
公司购买海参燕窝等补品,入什么费用
工程企业按施工进度确认的收入,没开票,需要作为印花税的计税依据吗?
老师,我现在使用的是快账软件做账,为什么支付上月工资时 借:应付职工薪酬-职工工资 79089元 贷:其他应收款-员工社保费 3750元 贷:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 75322 元 借:应交税费-应交个人所得税 17元 贷:库存现金 17元 。到了结转的时候。资产负债表的:存货 和在产品怎么会有17元。搞不明白。另一家公司又没有这种情况。
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗?
非朴老师勿扰,2.发货管理 (1)周转仓调拨单也是没有纸质的(说明下,A/B公司按老板角度是一家公司,都是她的,有的成品是,A公司生产完成品入库,调拨到B公司出货卖给客户):仓务部保管人员接到PMC计划部通知的发货数量后,填写《产成品调拨单》,记录发货日期、客户名称、产品型号、数量等信息,严格按要求发货。《产成品调拨单》一式两联,第一联库管留存,第二联交财务部门记账。
你好,可以写上具体数据吗
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理8 累计折旧2 贷:固定资产10 出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等5 贷:固定资产清理5 应交税费-应交增值税
老师,计提个税的会计分录是什么
你好!是什么业务要计提个税
某公司2018年12月份业务发生额为:为客户开具增值税专用发票500000元,税率6%;并在月底前银行收到款项50%;收到供应商开的增值税专用发票200000元,税率6%;并于月底全部支付;支付房租水电10000元;支付项目类差旅费(机票)5000元;支付项目类业务招待费5000元;支付项目类租赁设备3000元;支付场地押金3000元;收到银行存款利息1000元;支付银行手续费40元;计提公司员工工资100000元,计提社保50000元;计提个税5000元;月底支付员工工资100000元。
是这个老师
你好!借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
老师,还是继续上边的题
经计算所得税为4190元,试作出结转所得税及转入“本年利润”账户的会计分录并计 算净利润。
你好!计提的个税的分录就是这样
老师,这个是结转所得税
你好!结转所得税的分录吗?
结转所得税及转入本年利润的会计分录
你好!借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 然后借本年利润 贷所得税费用