你好! 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理

小规模公司出售了一辆旧的车4.8万,原值6万,已计提折旧1.5万;怎么做分录
老师 固定资产原值10万 已提折旧2万 现在以5万出售 怎么做分录啊
小车原值100万,计提折旧43万,出售收到现金1000,会计分录如何做
3、甲公司将旧汽车出售,原价100万元,已计提折旧50万元,已计提减值准备10万元。用银行存款支付汽车清理费1万元,增值税0.13万元。销售汽车收到银行存款,价款10万元,增值税1.3万元。结转处置净损失。完成上述分录(8分)
5.甲公司以设备换入乙公司汽车。换出设备的账面原值为150万元,已提折旧50万元,已计提减值准备20万元;换入汽车的账面原值为110万元,已提折旧15万元,已计提减值准备10万元。甲公司支付补价5万元给乙公司。假设不考虑相关税费,并假定该交换不具有商业实质,公允价值不能可靠计量。要求:分别作出甲公司和乙公司相关会计分录
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
你好,可以写上具体数据吗
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理8 累计折旧2 贷:固定资产10 出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等5 贷:固定资产清理5 应交税费-应交增值税
老师,计提个税的会计分录是什么
你好!是什么业务要计提个税
某公司2018年12月份业务发生额为:为客户开具增值税专用发票500000元,税率6%;并在月底前银行收到款项50%;收到供应商开的增值税专用发票200000元,税率6%;并于月底全部支付;支付房租水电10000元;支付项目类差旅费(机票)5000元;支付项目类业务招待费5000元;支付项目类租赁设备3000元;支付场地押金3000元;收到银行存款利息1000元;支付银行手续费40元;计提公司员工工资100000元,计提社保50000元;计提个税5000元;月底支付员工工资100000元。
是这个老师
你好!借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
老师,还是继续上边的题
经计算所得税为4190元,试作出结转所得税及转入“本年利润”账户的会计分录并计 算净利润。
你好!计提的个税的分录就是这样
老师,这个是结转所得税
你好!结转所得税的分录吗?
结转所得税及转入本年利润的会计分录
你好!借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 然后借本年利润 贷所得税费用