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老师,我们收到银行承兑,本来是直接付按揭款,但是对方因为承兑时间太长拒收。后面和另一个公司谈好,把我们的承兑给他们,他们又给我们一张承兑时间短的银票,我可以通过其他应收这个科目中转吗
公司的开户银行是农行,别人转给我们的银行承兑汇票是招行,我们的农行可以接收这笔电子银行承兑汇票吗?还是必须开户行是招行,才能接收?
老师好,给对方公司付款用的是别人给我们开的承兑,这个承兑我们收到后入了应收票据科目,那这次背书给别人我需要怎么做账
老师,我们公司收到的银行承兑汇票,然后又背书转让给别人,收到的时候都是网上签收的,这种怎么入账啊
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
但是都是坐班会计,你能说不知情,说也说不清。
@刘红老师,关键是是办税人员是自己,税务申报也是自己
老师好,企业的印花税买卖合同,可不可以根据每月进项和销项的金额来统计需要缴纳多少印花税?
小儿推拿按摩店,之前是定额发票,现在需要开电子票,开票类目怎么开
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
劳务公司,在付项目民工工资时,分录是应该借:工程施工200万,贷;银行存款200万? 但21年实际付了款项出去: 借:应付账款200万,贷:银行存款200万, 后面更正这笔分录时,是借:工程施工200万,贷:应付账款200万,这样做导致了应付账款账上未发生变化,一直在账上; 后面在发生此类业务时也做的是借:工程施工,贷银行存款,造成了应付账款贷方余额一直有账,至现在一直有323万,这种属于会计编制会计分录导致的错误,能进行更正错误? 如果更正相关此类业务时,是直接在当年21年12月进行编制正确的更正分录?然后再更正汇算清缴表、财务报表? 这属于重大会计差错更正?会有罚款或者处罚?
老师,以前没有做过出口退税,现在企业想做出口退税,是新注册一个主体做还是用旧的执照新增经营范围比较好?
老师,我想问一下,公司打款给对方,对方户名是对方姓名,但是对方开票是用对方公司抬头给贵公司抬头的名称进项票给我公司,这样合规吗?对我方公司有风险吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,
您收到时借应收票据贷应收账款。 然后您就转给其他人的是支付货款用了吗?
是的老师
借 应付账款,贷应付票据
转手后,一家单位直接转给供应商盖怎么做? 借应收票据 贷:应收账款 借应付账款 贷:应收票据
转手后,一家单位直接转给供应商盖怎么做? 这是什么意思