您好,是一样的,跟谁捐赠给我们没在关系,重点是我们拿到了 借:原材料等(按确认的捐赠货物的价值)/固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入(按接受捐赠的非货币资产含税的公允价值) 接受货币资金捐赠: 借:银行存款/库存现金 贷:营业外收入

企业或个人给我们协会的捐赠款,由于我们没有捐赠收据,做不了捐赠款,做为体育服务开票给企业可以吗?个人的不开发票做无票收入,然后附体育服务合同可以吗?金额都是10万的
老师好,社会团体接受了个人捐赠,但是我们不申请捐赠收据,不是公益性的,个人的捐款是记入其他收入合适,还是捐赠收入合适,需要交增值税吗
请问老师,我想咨询一下基金会接受捐赠给捐赠企业如何开具发票,开具何种发票?如何进行账务处理?对于捐赠企业来说它的税收优惠是什么?基金会需要给捐赠企业提供什么文件捐赠企业才能享受税收优惠
老师,我想问一下这个第二题中,接受捐赠然后发生一些与该捐赠有关的企业自己支付的费用,企业应该如何处理?在会计上和税法上处理有什么不一致嘛?
我是一个企业,我接受个人给我的捐赠和我接受企业给我的捐赠,其会计分录的处理,有不同吗?
题库怎么选择成中级?
老师,什么情况才能从公户里发工资?
在内蒙古注册的公司,在山东收购和销售玉米,可以开具收购发票和销售发票吗
老师,从公户里提取的备用金,比如,姐借其他应收款老板,贷备用金,这个备用金最后怎么做平呢?
老师,请问下个月建筑工程发票开9%的税,要开120万左右,这个有什么进项发票可以抵扣吗?我们公司进项都是13%的税,这个可以抵扣吗?还是只能用其他的抵扣?
中级考了6-7年,去年没考,今年报两科财管48分,经济法61,实物没考,这个财管就是学不会了,每回考试都是30-40分转,感觉自己还努力的做题背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35岁了,考这些年也不过
老师,为什么这里可以按1000元扣除呢
老师好,想问下我们公司是一家生产、销售气液体公司,如何计算每月损耗
老师好,我公司跟中介公司签订了商标注册合同,对方帮我们注册商标,给我们开具的是现代服务-知识产权服务的发票。我感觉按合同来说,这个发票没有开错,但实际我们公司是成功的注册了商标,按理来说,应该是有无形资产-商标的增加的,可是我收到的发票并不是无形资产-商标的发票。我有点理不清这个逻辑
这道题最疑惑的地方就是在于那个烟丝不是已经代收代缴的消费税26.79吗?他在收回以后60%对外销售了,按道理来说这个26.79要乘以个60%呀,他怎么没有呀?就直接全减了。为什么?
分录里的进项不太明白。为什么会有进项?意思是对方还会给我开票?
您好,是的,对方捐赠给我们是视同销售,他要交销项税的,他会开票
好,你这么说能理解。但是个人的话,实务中不太可能会开票吧,企业的话。你这么解释,我能理解的
您好,个人他不会无缘无故捐赠,也是可以抵个税的,他会去税务局开票,取得这个证明
好的,明白了
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~