你好,都是有限公司,你是对方企业的股东吗?

我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去,但是我账上已经做了,填写年度报表的时候是按照账上的,做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏,然后风险提示这个,我应该怎么调呢?
老师,我想问一下,我的总公司在扬州,分公司在海南。,企业所得税按照总分公司分别交纳,我想知道在企业所得税清算汇缴的时候,交在分公司的两万。老师,我想问一下,我的总公司在扬州,分公司在海南。,企业所得税按照总分公司分别交纳,我想知道在企业所得税清算汇缴的时候,交在分公司的两万。怎么在总表里面体现?
你好,老师,我们公司收到了子公司的分红,计入投资收益,企业所得税汇算清缴的时候怎么填写,勾选哪张表调减
我公司收到其他公司的投资分红,怎么做账,怎么提现出来我不交企业所得税,是预交的时候交,汇算的时候调减么,就调表?
老师,您好!请问有限公司投资其他公司后收到的股利免交所得税,汇算清缴时调减对吗?具体分录应怎么写?
老师,请问公司做了股权转让,实际新增股东只是注资进来,原股东没收到新股东一份钱。但是公司营业执照上的注册资金又没变更。这种情况原股东要交股权转让所得吗
老师您好,小规模纳税人开专票的话是几个点的征收率?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 2021-2023我司是高新企业,现在2026年3月被税局调查要补交税,就说我们研发材料收入问题,既没有卖样品和废料和研发成果,事实是有卖废料了只是没有票。税局说买400多万材料上哪去了,现在是更正收入为准吗?请问像这种问题,一般是怎么处理?
朴老师,我们的商品到了但是没有开发票,这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品, 借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-暂估商品款 转成本:借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接: 转回借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 红冲 借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:应付账款-暂估商品款(红字) 转成本:借:主营业务成本-暂估(红字) 贷:库存商品-暂估商品(红字)
老师,所有者权益小于实收资本,是不是可以0元转让?
老师您好!昨天刚报完增值税,然后今天统计就说要改数据(原本客户说不开票的,私户收款,但今天客户又叫开票,对公转款来1.7万)请问,像这样是下月要改申报表还是算到3月份的收入,但是发票上又备注了2月份业务,哪种方案比较适合
老师,我们有京东平台实现销售订单,然后平时的做账方式是钱到了对公,就价税分离,报税,现在的问题是我们给京东平台开了一个发票,一共不超过30块,这个发票老板说是后面不会有人给钱进来,意思是我们平时提现的那个钱其实是扣掉这个手续费的,那我现在怎么处理比较好哈
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
是,境内,有限,非上市
工商注册的股东
借银行存款,贷投资收益,然后申报企业所得税的时候,有一个免税收入申报表,在这里面填写免税收入。
是汇算清缴才填写免税收入吧?平时季度预交不需要吧
老师,请问如果问问题,怎么能让您帮我解答啊,我觉得几次提问您回答的特别好,这平台上有些老师真是乱答啊。
汇算清缴的时候填写免税收入, 你预缴的时候也需要填写第七行,你增加一行里面就有 可以看下你之前的申报表,第七行应该是有一个免税加计扣除收入,在这里面选择明细就行,你打开里面就有一个,我记得是投资收入 你提问的时候别写问题 你直接写找郭老师就可以 你要是写问题的话,我不一定能接着, 很有可能就是他们接去了