可以的,可以这么做的,你们提供的是辅助材料吧?

公司委托给别人生产产品,我们提供板子,对方提供一部分零件和加工,现在需要发票给我们,但是他们开不了加工费的发票,只能开材料费,现在我是想让他们材料费和加工费分开开,加工费这部分能让他们开技术服务费的发票吗
老师,我想知道下,我们公司委托一家生产加工企业,帮我们生产酒,我们提供原材料,我们付人家加工费,到时候对方给我们的开票明细是什么?是酒还是加工费还是其他的什么?
外发加工电子产品,我司包料,对方是生产型企业,但是对方说不能开*劳务*加工费,他们没有劳务这块,只能开产品票。想问下加工费是不是前面税收分类就是劳务?生产企业是不是都能开劳务费的?
老师,我们公司营业执照没有劳务,我们给对方开的钢结构加工费,开的是金属制品*钢结构加工及制作*,我们一直开的就是这个,税务局也咨询,我们开的合适,但是有个客户非要我们开成劳务*钢结构加工及制作*这劳务我们公司肯定开不了,请问这两者有啥区别?
老师,我们公司营业执照没有劳务,我们给对方开的钢结构加工费,开的是金属制品*钢结构加工及制作*,我们一直开的就是这个,税务局也咨询,我们开的合适,但是有个客户非要我们开成劳务*钢结构加工及制作*这劳务我们公司肯定开不了,请问这两者有啥区别?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗