您好,这个是在税务局备案后,就可以加计扣除

委托方需要对委托技术开发合同在科技局备案吗?如果不备案,是否可以享受研发费用加计扣除
我公司委托了外面的公司帮我们办理高新技术企业的申办。对方公司向我要了21年的数据,然后帮我们设立一个辅助台账,分别在每个月确认多少研发费用的那种台账。然后要求我们按照他的台账调研发费用。目前所有费用是费用化,入了管理费用_研发费用支出。现在更正年报,我这个研发费用可以享受加计扣除政策吗?如果可以,我是否只需要附上研发费用辅助台账就可以加计扣除了?
老师,我们是乙方。委托技术合同认定登记备案在哪备案呀?他这个意思是不让我们做研发费用加计扣除吗?还是备案后可以加计扣除?
老师您好,我们公司的客户让我们公司去科技局备案,技术开发合同,客户公司想归集研发费用,我们公司可以开免税的发票, 技术合同被驳回了,被驳回的原因是 4.第十七条,利用研发经费购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产,若有,需附清单并计算技术交易额中扣除,若无请附补充说明或划掉,说明需双方敲章签字; 利用研发经费购置……这句话什么意思?研发经费指的什么
我们和委托方都是高企,委托方委托我们提供技术服务,我们是受托方做了备案,但是考虑要不要提供委托方。因为他们研发费用加计扣除,我们也有申报研发加计扣除,会不会让我们调整出来?我们的收入是他们的研发费用。
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
怎么在税务局做备案呢?
就是我们到时候去填表就可以了,然后拿着营业执照