您好,借 固定资产——电脑5000 贷 银行存款 4800 营业外收入200

合同金额700多万,然后我每个月有钱就会陆续支付,一共到现在付了300多万了,但是对方公司发票一直也没给,我做账是预付账300银行存款300,现在我想暂估入帐固定资产,我知道的是机器实际到账20台,差不多200多万,暂估入帐账务怎么处理,分录怎么写
老师,老板贷款购买车,首付款银行扣款是:85700.00元。发票是机动车统一销售发票发票价税合计:241900.00元。不含税额:214070.8元,增值税是27829.2元。税款享受优惠政策,只需10703.54元(这部分的税款在系统上已经交,但并未见扣银行款。)。 像这种情况做以下第一步的分录是否正确,第二步税金部分怎么做呢?优惠知道是营业外收入,怎么做分录? 第一步: 借:固定资产 214070.8 应交税金——增值税进项税 27829.2 贷:银行存款 85700.00 长期借款 156200 第二步: 税金怎么做分录?值税是27829.2元,老板现金交税,交了10703.54元,享受优惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。这个怎么做分录?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
就是公司去买电脑,发票金额5000,实际有个银行卡优惠付了4800。少支付的200计入哪里营业外收入吗?分录怎么做啊?
老师,购买了服装的缝纫机,然后我折旧的时候计入什么科目
公司开户前的几年时间里没缴的公积金可以要求补缴吗,依据是什么
老师 公司经营亏损税负率低 后来做汇算清缴时不能取票部分做了纳税调增 税负率达到行业标准 这样有税务风险吗
老师您好!我这个余额少了0.09,本来利息是0.49 我写成了0.4,之前的月份已经期末结转了这个应该怎么办?
一般纳税人国际出口,国际物流免税发票可以抵扣吗
老师好,我单位24年有15元多缴企业所得税,不想办退稅,但是前三年亏损,就算更正24年有利润,也是补亏损了,还是显示一15元。怎样更正可以不退税又平了这15元呢?
老师你好,就是有一家往来之前是账抵的付人力成本,现在是公账付过来,这个分录如何操作呢?
老师好,我们办公的手机5200可以一次性费用化处理吗
成交方式和贸易条件不是一个意思?
老师您好,我想问下电子税务局上怎么快速把很多自己企业开的发票导出呢?谢谢老师