五月24收到钱,借银行 贷预收账款 6月1号开发票,借预收账款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税 借应交税费、应交增值税, 贷银行存款

A公司是一家做餐饮的小型企业,属于一般纳税人。2X21年4月举办了公司周年庆活动,为此,A公司从外面买了一批厨具送给公司的VIP客户。这批厨具的采购价格为11.3万元(含税价),并且开具的是增值税专用发票。A公司取得发票后,将10万元计入到1销售费用中,并在企业所得税前扣除,相应抵扣税款1.3万元。会计编制的记账分录为:借:销售费用10万元应交税费-应交增值税(进项税)1.3万元贷:银行存款11.3万元要求:(1)请判定对该公司编制的记账分录是否正确,如果正确,请说明正确的原因:如果不正确,应该如何纠正?(2)假如你是税务部门工作人员,应该如何定性该类问题呢?
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔8万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,6.1号a给b税务代开了8万的研发服务专票,1.怎么做收入的账务处理呢?2.月末结转成本的账务处理怎么做呢?3.月末计提工资薪金的账务处理怎么做呢 4.B给A打款,A给B开专票,研发服务费,税务局代开专票,a是小规模企业,b是一般人,那增值税专用发票上面的税点是6%还是1%呢?
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔8万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,6.1号a给b税务代开了8万的研发服务专票, 1.怎么做收入的账务处理呢? 2.月末结转成本的账务处理怎么做呢?除了几个研发人员工资没有其他成本了。 3.月末计提工资薪金的账务处理怎么做呢 4.B给A打款,A给B开专票,研发服务费,税务局代开专票,a是小规模企业,b是一般人,那增值税专用发票上面的税点是6%还是1%呢? 5.这个不涉及研发支出相关会计分录操作吧?
公司是科技公司小规模企业,6月1号找税务局代开一张八万的技术服务专票,并于6.1号预缴增值税扣款。发票给客户邮寄过去了,业务是5.24号发生的,并于5.24号客户给我公司打款八万。7月初已经季度申报。但做会计分录时我用了应交税费-预缴增值税这一科目错了吗?请问整个关于增值税的正确的会计分录怎么做?
1.公司是科技公司小规模企业,6月1号找税务局代开一张八万的技术服务专票,并于6.1号预缴增值税扣款。 2.发票给客户邮寄过去了,业务是5.24号发生的,并于5.24号客户给我公司打款八万。 3.7月初已经季度申报。但做会计分录时我用了应交税费-预交增值税这一科目,今天才知道这一科目只能用在一般纳税人里,是不是用错了吗? 4.请问整个关于增值税的正确的会计分录怎么做?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
老师,个税手续费返回填在附表一哪里?
员工4月份就不买社保了,现在3月已经申报缴纳了,那我是3月份减员还是4月份再减员
一般情况下,开个体工商户,跑运输,需要什么材料呢?
老师您好,收到个税手续费 60元给办税人员 ,还要交增值税吗?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
朴老师,不抵扣勾选,出了报税期一样可以做吧,做了之后还能撤销吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
因为款是五月份打过来的,我这边确认收入了,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税,月末结转时,借,应交税费,预缴增值税,贷,应交税费-未交增值税转出,是这样做的,已经七月季度申报了怎么办
你这个月红冲重新开就可以的,你五月已经做了收入,你在六月份开了发票,红冲之前的在做发票的。
不太明白
在上一个回复里面给你回复了,可以看一下