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老师,请问一下我们公司的股东有公司也有个人,如果盈利之后分红,公司和个人所交的所得税税率有什么不同吗?

2023-07-29 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-29 08:27

公司分红不交税,个人分红按20%交个税

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快账用户6251 追问 2023-07-29 08:28

公司分再多也不交税吗?

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快账用户6251 追问 2023-07-29 08:29

我是说股东公司哦

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齐红老师 解答 2023-07-29 08:30

是的,就是股东公司分红不交税

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快账用户6251 追问 2023-07-29 08:30

那个人股东岂不是很吃亏,那这种情况怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-07-29 08:33

你说的什么怎么处理?

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快账用户6251 追问 2023-07-29 08:34

个人股东是我老板啊,他问我怎么处理,他怎么可能白白缴税呢?现在公司还是亏损的,在分红之前有没有什么办法?

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齐红老师 解答 2023-07-29 08:39

公司亏损为啥要分红的呢?有利润才能分的

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快账用户6251 追问 2023-07-29 08:42

我知道啊,现在不是在为以后做准备吗

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齐红老师 解答 2023-07-29 08:43

公司股东分红只是暂时不交税,最终分给个人股东还是要交税20%

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快账用户6251 追问 2023-07-29 09:03

老师您没正面回答我的问题。。。。。。。

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齐红老师 解答 2023-07-29 09:10

我的意思是,不用多想,最终要分给个人都是要交20%的个税。

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快账用户6251 追问 2023-07-29 09:11

把个人变为公司可以?

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齐红老师 解答 2023-07-29 09:14

只是暂时不交税,如果股东想要从股东公司再分红,还是要交个税的。

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相关问题讨论
公司分红不交税,个人分红按20%交个税
2023-07-29
你好,个人股东取得的分红款,个人所得税=分红金额*20% 
2023-07-29
1.个人独资企业和合伙企业的老板缴纳个人所得税,适用“经营所得”项目,税基是每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。 2.以下是个人所得税综合所得适用的税率表及速算扣除数:| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 || :---: | :---: | :---: | :---: || 1 | 不超过 36000 元的 | 3 | 0 || 2 | 超过 36000 元至 144000 元的部分 | 10 | 2520 || 3 | 超过 144000 元至 300000 元的部分 | 20 | 16920 || 4 | 超过 300000 元至 420000 元的部分 | 25 | 31920 || 5 | 超过 420000 元至 660000 元的部分 | 30 | 52920 || 6 | 超过 660000 元至 960000 元的部分 | 35 | 85920 || 7 | 超过 960000 元的部分 | 45 | 181920 | 3.股份有限公司分配股东股利的时间没有严格规定为年底,公司可以根据自身的盈利状况、资金需求和经营决策等因素,在股东会或股东大会决议通过后进行分配。 4.股份有限公司分配给股东的股利,股东缴纳个人所得税,适用“利息、股息、红利所得”项目,税基就是分配的股利金额。 5.有限责任公司的老板人数没有严格限制,可以是一人,也可以是多人。 6.如果有限责任公司没有股东,只有老板(实际控制人或投资人),通常不存在股东分红的情况。 7.有限责任公司一般需要缴纳企业所得税和个人所得税,存在双重课税。 8.企业所得税的计算:应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 允许弥补的以前年度亏损,税率一般为 25%。个人所得税方面,如果对股东进行利润分配,股东按“利息、股息、红利所得”缴纳 20%的个人所得税,税基为分配的金额。
2024-07-09
同学,你好 1.分红时:借:利润分配—股东分红,贷:应付股利。 2.支付给个人时,应代扣代缴个人所得税:借:应付股利,贷:应交税费—代扣个人所得税(20%)。股东分红属于税后利润分配,不允许在所得税前扣除。。分红申报个人所得税账务处理包括: 3.发放股利时:借:应付利润,贷:银行存款,应交税费-代扣代缴个人所得税。 4.交纳代扣个税时:借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款
2024-09-18
您好!法人股东拿这个不交税再投资,让钱再生钱。还有一个好处就是一道防火墙,法人股东只承担有限负责。
2023-02-22
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