你好 6月份的时候 借:库存商品 , 贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 7月份的时候 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 , 贷:预付账款
老师好,我公司有一笔出口业务,6月有一笔预付款到账,7月份发货,7月份回尾款,并开具了销售发票,请问6月到账的款换算时用几月的汇率?
老师,6月25号采购原材料付款,收到货了,但是发票是7月5号到的。发票做账能做到6月份吗
老师你好,6月份发生的交易,7月1号收到的发票,不小心把发票入到是6月份的账里了,这个怎么处理呢
老师,我记内账的,假如这个月付了款,货到了,但是发票下个月到我怎么记账呢
老师,6月份采购的中草药,款已经支付,给的是随货同行单。发票7月份才到,我得怎么入账?
速达软件3000是需要花钱买?
我们用什么登录,老师也没给啊
老师,甲方走农民工工资,个税是我是乙方,还需要提供发票吗?
公司中途建账。之前就有的电焊机现在怎么入账,借管理费用,贷实收资本可以吗
如果负债是10的话,是不是1050+完全商誉-10,与可收回金额比较,也就是按购买日公允价值持续计算的可辨认净资产的账面价值+完全商誉与可回收金额比较
老师,应付职工薪酬帐面借方有余额,估计是以前年度己发放未计提,现在可不可以把它调平了。
你好老师个体户经营超市从供应商购货在1月至7月份入的库现在才陆续给供应商结钱把结钱的货款会计分录怎么做
公司做真实的账,用快账软件做的话,能免费使用多久时间,后续要怎么收费
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工,需要签什么协议吗
合并产生的差额,支付金额与成本产生的差额,同控制下与非同控分别计入什么科目。
这样做合理不?
你好,你这样做是不合理的。 需要体现暂估(同时预付),然后冲销暂估,然后根据发票入账的过程