你好 6月份的时候 借:库存商品 , 贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 7月份的时候 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 , 贷:预付账款

老师好,我公司有一笔出口业务,6月有一笔预付款到账,7月份发货,7月份回尾款,并开具了销售发票,请问6月到账的款换算时用几月的汇率?
老师,6月25号采购原材料付款,收到货了,但是发票是7月5号到的。发票做账能做到6月份吗
老师你好,6月份发生的交易,7月1号收到的发票,不小心把发票入到是6月份的账里了,这个怎么处理呢
老师,我记内账的,假如这个月付了款,货到了,但是发票下个月到我怎么记账呢
老师,6月份采购的中草药,款已经支付,给的是随货同行单。发票7月份才到,我得怎么入账?
总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
自产的入账不是按公允价值入账吗,是按成本?
老师,想问一下学校收学生秋游费100,但后期要付给旅游公司90,还有一些学生没去参加秋游,需要退费的,这种要怎么做账啊
4s店的上牌费计入其他应付款的下一步怎么做
总分公司,都是一般纳税,如果总分公司相互有真实的业务往来,总公司和分公司相互开发票算不算虚开发票?
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
12月升一般纳税人了,账上挂的预收,如果是没确认的收入该怎么办,现在确认需要按13%交税吗
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
暂估入库的正确分录(一般纳税人)
这样做合理不?
你好,你这样做是不合理的。 需要体现暂估(同时预付),然后冲销暂估,然后根据发票入账的过程