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老师,6月份货到同时也付款了,但是发票7月到的,我得怎么处理记账呢?

2023-07-29 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-29 15:24

你好 6月份的时候 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 7月份的时候 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品 ,   贷:预付账款

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快账用户9426 追问 2023-07-29 15:50

这样做合理不?

这样做合理不?
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齐红老师 解答 2023-07-29 16:31

你好,你这样做是不合理的。 需要体现暂估(同时预付),然后冲销暂估,然后根据发票入账的过程

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你好 6月份的时候 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 7月份的时候 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品 ,   贷:预付账款
2023-07-29
可先暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估
借:预付账款 贷:银行存款
收票后,借:应付账款-暂估 贷:预付账款
2023-07-29
你好 ,最好还是做到7月账里
2022-07-05
你好,汇算清缴的时候,对无票结转的成本做纳税调增处理。 发票压根就没有,那之前做无票购进处理就好了,而不需要按暂估入账。
2024-08-01
同学,你好 6月 借:预付账款  5000 贷:银行存款 5000 7月 借:库存商品  5000 贷:预付账款  5000
2024-07-29
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